Orden de Compra. Nº2409-1652-SE25 "CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE VIAJES PEDAGÓGICOS PARA ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES DE LA COMUNA DE LOS ÁNGELES DESDE 2409-36-LR25 - LINEA 14"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE LOS ANGELES DEPTO DE
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2409-1652-SE25
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 29-10-2025
Nombre de la Orden de Compra CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE VIAJES PEDAGÓGICOS PARA ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES DE LA COMUNA DE LOS ÁNGELES DESDE 2409-36-LR25 - LINEA 14
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2409-36-LR25
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra MUNICIPALIDAD DE LOS ANGELES - EDUCACION
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LOS ANGELES DEPTO DE
R.U.T. 69.170.101-8
Dirección de Unidad de Compra CAUPOLICAN 399
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 22.01.001 - 22.08.999 del sistema SMC.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LOS ANGELES DEPTO DE
R.U.T. 69.170.101-8
Dirección de Facturación LAUTARO Nr. 280
Comuna Los Angeles
Impuesto 1880521,0081
Dirección de Envío de la Factura LAUTARO Nr. 280
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor TRAVEL LAG
Razón Social SOCIEDAD DE TRANSPORTE TURISTICOS LAG LIMITADA
R.U.T. 76.310.466-4
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal TRAVEL LAG
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
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Servicios de autobuses regulares, recorridos fijos1GlobalMONITOR EL HUÁSCAR PARQUE MUSEO PEDRO DEL RIO ZAÑARTUMONITOR EL HUÁSCAR PARQUE MUSEO PEDRO DEL RIO ZAÑARTU $ 1.662.185,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.662.185 $ 1.662.185
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Servicios de autobuses regulares, recorridos fijos1GlobalCICAT PARQUE ISIDORA COUSIÑOCICAT PARQUE ISIDORA COUSIÑO $ 1.662.185,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.662.185 $ 1.662.185
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Servicios de autobuses regulares, recorridos fijos1GlobalPINACOTECA Y MUSEO DE LA FACULTAD DE MEDICINA EN LA UNIVERSIDAD DE CONCEPCIÓN CALETA LENGAPINACOTECA Y MUSEO DE LA FACULTAD DE MEDICINA EN LA UNIVERSIDAD DE CONCEPCIÓN CALETA LENGA $ 1.115.966,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.115.966 $ 1.115.966
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Servicios de autobuses regulares, recorridos fijos1GlobalGRANJA EDUCATIVA LOS ANGELESGRANJA EDUCATIVA LOS ANGELES $ 1.443.697,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.443.697 $ 1.443.697
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Servicios de autobuses regulares, recorridos fijos1GlobalMUSEO DE LA EXPLORACIÓN RUDOLPH AMANDUS PHILIPPI PARQUE BOTÁNICO VALDIVIA FUERTE CORRALMUSEO DE LA EXPLORACIÓN RUDOLPH AMANDUS PHILIPPI PARQUE BOTÁNICO VALDIVIA FUERTE CORRAL $ 2.435.294,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.435.294 $ 2.435.294
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Servicios de autobuses regulares, recorridos fijos o servicios programados1GlobalZOOLÓGICO NONGUÉN MUSEO DE HISTORIA NATURAL DE CONCEPCIÓN ZOOLÓGICO NONGUÉN MUSEO DE HISTORIA NATURAL DE CONCEPCIÓN $ 1.578.151,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.578.151 $ 1.578.151
Total Neto $ 9.897.479
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 1.880.521
TOTAL OC $ 11.778.000


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.