Orden de Compra. Nº2409-173-SE13 "ORDEN DE COMPRA DESDE 2409-1-L113"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE LOS ANGELES DEPTO DE
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2409-173-SE13
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 05-02-2013
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2409-1-L113
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2409-1-L113
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra MUNICIPALIDAD DE LOS ANGELES - EDUCACION
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LOS ANGELES DEPTO DE
R.U.T. 69.170.101-8
Dirección de Unidad de Compra COLO COLO 484
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LOS ANGELES DEPTO DE
R.U.T. 69.170.101-8
Dirección de Facturación CAMINO SAN ANTONIO 275 LOS ANGELES
Comuna Los Angeles
Impuesto 99924,059
Dirección de Envío de la Factura CAMINO SAN ANTONIO 275 LOS ANGELES
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Sodimac S.A. - HOMECENTER LOS ANGELES (9)
Razón Social SODIMAC S A
R.U.T. 96.792.430-K
Sucursal Sodimac S.A. - HOMECENTER LOS ANGELES (9)
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
11121610
Maderas duras47UnidadMADERA DE PINO 1"X3" X 320 mtrs.  $ 536,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 25.192 $ 25.192
23131507
Tela para lijar50UnidadLIJAS #100 Y #150.  $ 56,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.800 $ 2.800
23171515
Electrodos para soldar15UnidadELECTRODOS 611-3/32 PA.  $ 2.541,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 38.115 $ 38.115
30111601
Cemento10BolsaCEMENTO  $ 2.690,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 26.900 $ 26.904
30131501
Bloques de cemento140UnidadPASTELONES. 40X40X4.  $ 707,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 98.980 $ 98.980
31162006
Clavos de alambre15kilogramoCLAVOS DE 2,5" (BALDE).  $ 817,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.255 $ 12.255
31162006
Clavos de alambre15kilogramoCLAVOS 1" (BALDE).  $ 1.349,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 20.235 $ 20.235
31162006
Clavos de alambre15kilogramoCLAVOS DE 3,5. (BALDE).  $ 804,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.060 $ 12.060
31162201
Remaches ciegos3CajaREMACHE POP 4,8 (CAJA).  $ 934,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.802 $ 2.802
31191506
Discos abrasivos25UnidadDISCOS DE CORTE 4,5"   $ 638,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.950 $ 15.950
31191506
Discos abrasivos15UnidadDISCOS DE DESBASTE 4,5"  $ 1.278,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 19.170 $ 19.170
31211505
Pinturas aceitosas4TarroPINTURA OLEO AMARILLO (1/4 GALON).  $ 3.758,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.032 $ 15.032
31211501
Pinturas al esmalte3TinetaESMALTE AL AGUA PARA EXTERIOR COLOR BLANCO. (TINETA)  $ 54.257,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 162.771 $ 162.771
31211505
Pinturas aceitosas3GalónPINTURA DE PISO.  $ 13.850,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 41.550 $ 41.550
70111603
Servicios de floricultura20UnidadPLANTAS DE HORTENCIAS.  $ 1.605,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 32.100 $ 32.100
Total Neto $ 525.916
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 99.924
TOTAL OC $ 625.840


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.