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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
2409-1758-SE22 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
22-09-2022 |
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Nombre de la Orden de Compra |
ORDEN DE COMPRA DESDE 2409-714-L122 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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2409-714-L122 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE LOS ANGELES DEPTO DE
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R.U.T. |
69.170.101-8 |
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Dirección de Facturación |
CAMINO SAN ANTONIO 275 LOS ANGELES |
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Comuna |
Los Angeles
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Impuesto |
299250 |
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Dirección de Envío de la Factura |
CAMINO SAN ANTONIO 275 LOS ANGELES |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
COMERCIAL DITAMAR |
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Razón Social |
MARIA LEONOR FUENTEALBA CAMPOS
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R.U.T. |
11.536.818-4 |
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Sucursal |
COMERCIAL DITAMAR |
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Socios y accionistas principales
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6 .- Productos/Servicios
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14111704
| Papel higiénico | 150 | Unidad | SE REQUIERE COMPRAR MATERIAL DE ASEO PARA LICEO COMERCIAL B-64 SEGUN ESPECIFICACIONES TECNICAS ANEXAS. LA OFERTA DEBE SER POR LA TOTALIDAD DE LOS PRODUCTOS, OTRAS NO SE EVALUARAN. LA OFERTA DEBE PRESENTAR Y CUMPLIR CON ESPECIFICACIONES TECNICAS, OTR | PAPEL HIGIENICO JUMBO 6X500 MTS. TECNOPAPEL |
$ 9.900,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 1.485.000
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$ 1.485.000
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42132205
| Guantes quirúrgicos | 20 | Unidad | SE REQUIERE COMPRAR DE MATERIAL DE ASEO PARA LICEO COMERCIAL B-64 SEGUN ESPECIFICACIONES TECNICAS ANEXAS. LA OFERTA DEBE SER POR LA TOTALIDAD DE LOS PRODUCTOS, OTRAS NO SE EVALUARAN. LA OFERTA DEBE PRESENTAR Y CUMPLIR CON ESPECIFICACIONES TECNICAS, O | GUANTES NITRILO AZUL CAJA 100 UNIDS. TOPSAFE |
$ 4.500,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 90.000
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$ 90.000
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Total Neto
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$ 1.575.000
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 299.250
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$ 1.874.250
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.