Orden de Compra. Nº2409-1782-SE16 "ADQ. DE MATERIALES DE LIBRERIA ESC. G-923"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE LOS ANGELES DEPTO DE
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2409-1782-SE16
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 09-08-2016
Nombre de la Orden de Compra ADQ. DE MATERIALES DE LIBRERIA ESC. G-923
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2409-1302-LQ15
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra MUNICIPALIDAD DE LOS ANGELES - EDUCACION
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LOS ANGELES DEPTO DE
R.U.T. 69.170.101-8
Dirección de Unidad de Compra COLO COLO 484
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LOS ANGELES DEPTO DE
R.U.T. 69.170.101-8
Dirección de Facturación CAMINO SAN ANTONIO 275 LOS ANGELES
Comuna Los Angeles
Impuesto 13128,05
Dirección de Envío de la Factura CAMINO SAN ANTONIO 275 LOS ANGELES
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Pedro Valenzuela Alister
Razón Social PEDRO VALENZUELA ALISTER
R.U.T. 5.141.026-2
Sucursal Pedro Valenzuela Alister
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
13111307
Espuma de goma20PliegoGOMA EVA HAND GOMA EVA HAND $ 194,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.880 $ 3.880
14111507
Papel para fotocopiadora o impresora10ResmaPAPEL FOTOCOPIA TAMAÑO OFICIO EQUALIT PAPEL FOTOCOPIA TAMAÑO OFICIO EQUALIT $ 2.520,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 25.200 $ 25.200
14111507
Papel para fotocopiadora o impresora10Unidad no definidaPAPEL FOTOCOPIA TAMAÑO CARTA EQUALIT PAPEL FOTOCOPIA TAMAÑO CARTA EQUALIT $ 2.130,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 21.300 $ 21.300
14111610
Cartulina30PliegoCARTULINA ARTEL CARTULINA ARTEL $ 129,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.870 $ 3.870
44121619
Sacapuntas20UnidadSACAPUNTAS CON DEPOSITO MAPED SACAPUNTAS CON DEPOSITO MAPED $ 151,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.020 $ 3.020
44121706
Lápices de madera53UnidadLAPIZ GRAFITO TRIANGULAR FABER LAPIZ GRAFITO TRIANGULAR FABER $ 100,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.300 $ 5.300
60121113
Cartulina metálica15PliegoCARTULINA METALICA HAND CARTULINA METALICA HAND $ 235,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.525 $ 3.525
60121535
Goma de borrar20UnidadGOMA DE BORRAR FACTIS S20 FACTIS GOMA DE BORRAR FACTIS S20 FACTIS $ 150,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.000 $ 3.000
Total Neto $ 69.095
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 13.128
TOTAL OC $ 82.223


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.