Orden de Compra. Nº2409-1796-SE22 "ADQ. MATERIALES DE ASEO PARA ESC. CHACAYAL SUR "
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE LOS ANGELES DEPTO DE
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2409-1796-SE22
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 27-09-2022
Nombre de la Orden de Compra ADQ. MATERIALES DE ASEO PARA ESC. CHACAYAL SUR
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2409-549-L122
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra MUNICIPALIDAD DE LOS ANGELES - EDUCACION
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LOS ANGELES DEPTO DE
R.U.T. 69.170.101-8
Dirección de Unidad de Compra LAUTARO 280
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 22.04.007 del sistema SMC.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LOS ANGELES DEPTO DE
R.U.T. 69.170.101-8
Dirección de Facturación CAMINO SAN ANTONIO 275 LOS ANGELES
Comuna Los Angeles
Impuesto 382992,5
Dirección de Envío de la Factura CAMINO SAN ANTONIO 275 LOS ANGELES
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Sociedad Comercial Vercon SPA
Razón Social SOCIEDAD COMERCIAL VERCON SOCIEDAD POR ACCIONES SP
R.U.T. 76.341.344-6
Sucursal Sociedad Comercial Vercon SPA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
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Desinfectantes domésticos50PackPACK X 2 ROLLOS DE TOALLA DE PAPEL TIPO JUMBO PLUS DE 250 MTRS , 20 CM. DE ANCHO. PARA DISPENSADOR DE PAPEL.PACK DE 2 ROLLOS TOALLA DE PAPEL 250 MTS HS BIANCA $ 8.437,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 421.850 $ 421.850
47131803
Desinfectantes domésticos400FrascoLIMPIADOR MULTIUSO CLORO GESL 900 CC. (110 AROMA LAVANDA, 180 AROMA TRADICIONAL, 110 AROMA CITRICO)LIMPIADOR MULTIUSO CLORO GEL 900 CC IGENIX $ 800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 320.000 $ 320.000
47131803
Desinfectantes domésticos370FrascoDESINFECTANTE ANTIBACTERIAL AEROSOL 360 CC. (150 AROMA LAVANDA, 100 AROMA TRADICIONAL, 120 AROMA LIMON U OTRO)DESINFECTANTE EN AEROSOL 360 CC IGENIX $ 1.270,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 469.900 $ 469.900
47131803
Desinfectantes domésticos300FrascoTOALLAS HUMEDAS DESINFECTANTES MULTIUSO FRASCO DE 75 UNIDADES C/U.TOALLA HUMEDAS DESINFECTANTW MULTIUSO FRASCO DE 105 UNIDADES IGENIX $ 2.680,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 804.000 $ 804.000
Total Neto $ 2.015.750
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 382.992
TOTAL OC $ 2.398.742


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.