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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
2409-2088-SE09 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
19-11-2009 |
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Nombre de la Orden de Compra |
ORDEN DE COMPRA DESDE 2409-1057-L109 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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2409-1057-L109 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
Municipalidad Los Angeles Unidad Educación
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R.U.T. |
69.170.101-8 |
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Dirección de Facturación |
CAMINO SAN ANTONIO 275 LOS ANGELES |
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Comuna |
Los Angeles
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Impuesto |
25296,6 |
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Dirección de Envío de la Factura |
CAMINO SAN ANTONIO 275 LOS ANGELES |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
Comercializadora Escort Limitada |
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Razón Social |
COMERCIALIZADORA ESCORT LIMITADA
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R.U.T. |
77.309.980-4 |
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Sucursal |
Comercializadora Escort Limitada |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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31201601
| Adhesivos químicos | 2 | Unidad | ADHESIVO PVC 250cc | |
$ 1.345,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 2.690
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$ 2.690
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39121543
| Módulo de relés múltiples o de placa de relés | 25 | Unidad | SOPORTE PLASTICO MAGIC 3/P R | |
$ 200,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 5.000
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$ 5.000
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39121405
| Terminales de cable o alambre | 525 | Metro Lineal | CABLE 2,5mm LIBRE DE HALOGENO. CANTIDAD SE DEBE DIVIDIR EN 3 COLORES. | |
$ 138,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 72.450
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$ 72.450
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39121405
| Terminales de cable o alambre | 500 | Metro Lineal | CABLE 4 PARES NIVEL 5 UTP | |
$ 106,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 53.000
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$ 53.000
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Total Neto
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$ 133.140
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 25.297
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$ 158.437
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.