Orden de Compra. Nº2409-2163-SE11 "ORDEN DE COMPRA DESDE 2409-1258-L111"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE LOS ANGELES DEPTO DE
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2409-2163-SE11
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 02-11-2011
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2409-1258-L111
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2409-1258-L111
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra MUNICIPALIDAD DE LOS ANGELES - EDUCACION
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LOS ANGELES DEPTO DE
R.U.T. 69.170.101-8
Dirección de Unidad de Compra COLO COLO 484
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LOS ANGELES DEPTO DE
R.U.T. 69.170.101-8
Dirección de Facturación CAMINO SAN ANTONIO 275 LOS ANGELES
Comuna Los Angeles
Impuesto 0
Dirección de Envío de la Factura CAMINO SAN ANTONIO 275 LOS ANGELES
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor PRODUCCIONES JORGE FLORES
Razón Social JORGE MANUEL FLORES ROJAS
R.U.T. 7.034.298-7
Sucursal PRODUCCIONES JORGE FLORES
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
78111803
Servicios de autobuses contratados1UnidadVIAJES PEDAGOGICOS DIA 08/11/2011, CON ALIMENTACION Y ENTRADAS A LOS LUGARES A VISITAR INCLUIDOS, PARA 80 ALUMNOS DE ESCUELA F-883 A CONCEPCION (DETALLE ADJUNTO), SALIDA DESDE LA ESCUELA A LAS 07:30 HORAS, REGRESO: 21 HORAS APROX. EN EL ESTABLECIMIENTO  $ 1.875.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.875.000 $ 1.875.000
78111803
Servicios de autobuses contratados1UnidadVIAJES PEDAGOGICOS DIA 08/11/2011, CON ALIMENTACION Y ENTRADAS A LOS LUGARES A VISITAR INCLUIDOS, PARA 80 ALUMNOS DE ESCUELA F-883 A TEMUCO-LAUTARO (DETALLE ADJUNTO) SALIDA DESDE LA ESCUELA A LAS 07:30 HORAS, REGRESO: 21 HORAS APROX. EN EL ESTABLECIMIENTO  $ 1.875.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.875.000 $ 1.875.000
Total Neto $ 3.750.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
Exento  0  % $ 0
TOTAL OC $ 3.750.000

Justificación de exención de impuesto

7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.