Orden de Compra. Nº2409-2256-SE09 "COLACIONES, ESCUELA F-929, PROYECTO SEP"
Recuerde que el responsable del pago es Municipalidad Los Angeles Unidad Educación
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2409-2256-SE09
Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor
Fecha de Envío 10-12-2009
Nombre de la Orden de Compra COLACIONES, ESCUELA F-929, PROYECTO SEP
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición inferior a 3 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra MUNICIPALIDAD DE LOS ANGELES - EDUCACION
Razón Social Municipalidad Los Angeles Unidad Educación
R.U.T. 69.170.101-8
Dirección de Unidad de Compra COLO COLO 484
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 15 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Municipalidad Los Angeles Unidad Educación
R.U.T. 69.170.101-8
Dirección de Facturación CAMINO SAN ANTONIO 275 LOS ANGELES
Comuna Los Angeles
Impuesto 12690,885004
Dirección de Envío de la Factura CAMINO SAN ANTONIO 275 LOS ANGELES
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor RAMON MIGUEL RAMOS TORRES
Razón Social RAMON MIGUEL RAMOS TORRES
R.U.T. 6.473.724-4
Sucursal RAMON MIGUEL RAMOS TORRES
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
50161814
Dulces con azúcar o sustitutos8BolsaBOLSA FRUGELEBOLSA FRUGELE $ 840,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.720 $ 6.723
50202311
Bebidas67BotellaBEBIDAS INDIVIDUALESBEBIDAS INDIVIDUALES $ 273,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 18.291 $ 18.298
50221202
Cereales en barra67UnidadCEREAL NATUR CHIP INDIVIDUALCEREAL NATUR CHIP INDIVIDUAL $ 201,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.467 $ 13.456
50181905
Galletas dulces o pastelitos67UnidadQUEQUITOSQUEQUITOS $ 101,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.767 $ 6.756
50202304
Jugos y néctar envasados67UnidadJUGO SOPROLE INDIVIDUALJUGO SOPROLE INDIVIDUAL $ 151,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.117 $ 10.134
50181905
Galletas dulces o pastelitos67UnidadSUPER OCHOSUPER OCHO $ 108,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.236 $ 7.263
14111703
Toallas de papel2UnidadTOALLA NOVATOALLA NOVA $ 419,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 838 $ 839
14111704
Papel higiénico4UnidadPAPEL HIGIENICOPAPEL HIGIENICO $ 831,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.324 $ 3.324
Total Neto $ 66.794
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 12.691
TOTAL OC $ 79.485


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.