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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
2409-2319-SE18 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
09-08-2018 |
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Nombre de la Orden de Compra |
ADQ. POLERONES PARA USO EN ESCUELA D-926 DESDE 2409-474-L118 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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2409-474-L118 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE LOS ANGELES DEPTO DE
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R.U.T. |
69.170.101-8 |
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Dirección de Facturación |
CAMINO SAN ANTONIO 275 LOS ANGELES |
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Comuna |
Los Angeles
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Impuesto |
218500 |
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Dirección de Envío de la Factura |
CAMINO SAN ANTONIO 275 LOS ANGELES |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
CentroBordados |
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Razón Social |
SANDRA MABEL MILLAR CARDENAS
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R.U.T. |
9.133.849-1 |
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Sucursal |
CentroBordados |
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Socios y accionistas principales
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6 .- Productos/Servicios
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53102904
| Prendas de deporte y buzos de niña | 100 | Unidad | SE REQUIERE ADQUIRIR POLERONES CON INSIGNIA DELANTERA, TALLAS Y COLOR A CONVENIR AL MOMENTO DE ADJUDICAR. SEGÚN TÉRMINOS DE REFERENCIA ADJUNTO. | MICROPOLAR TELA PLANA EJECUTIVO CON LOGO BORDDAO DELANTERO Y CARACTERISTICAS SOLICITADA |
$ 11.500,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 1.150.000
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$ 1.150.000
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Total Neto
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$ 1.150.000
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 218.500
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$ 1.368.500
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.