Orden de Compra. Nº2409-2492-SE14 "ORDEN DE COMPRA DESDE 2409-843-L114"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE LOS ANGELES DEPTO DE
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2409-2492-SE14
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 16-09-2014
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2409-843-L114
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2409-843-L114
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra MUNICIPALIDAD DE LOS ANGELES - EDUCACION
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LOS ANGELES DEPTO DE
R.U.T. 69.170.101-8
Dirección de Unidad de Compra COLO COLO 484
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LOS ANGELES DEPTO DE
R.U.T. 69.170.101-8
Dirección de Facturación CAMINO SAN ANTONIO 275 LOS ANGELES
Comuna Los Angeles
Impuesto 58445,9
Dirección de Envío de la Factura CAMINO SAN ANTONIO 275 LOS ANGELES
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor DIJASE
Razón Social MIRIAM DEL CARMEN JARA SEPULVEDA
R.U.T. 10.582.738-5
Sucursal DIJASE
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
12141901
Cloro Cl60UnidadCLORO GEL CLORINDA 900 ML. Ó EQUIVALENTE SUPERIOR.CLOROGEL DE 900CC. IGENIX VIRGINIA. $ 933,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 55.980 $ 55.980
12161902
Detergentes surfactantes48UnidadLIMPIADOR CREMA CIF 750 GRS. Ó EQUIVALENTE SUPERIOR.DETERGENTE CREMA BADENPOWELL DE 750 GRS., VER FOTO $ 945,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 45.360 $ 45.360
46181504
Guantes protectores24UnidadGUANTE AMARILLO CRANBERRY.GUANTE DOMESTICO AMARILLO, VER FOTO $ 450,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.800 $ 10.800
47121701
Bolsas de basura50UnidadBOLSA BASURA 80 x 120 VIRUTEX Ó EQUIVALENTE SUPERIOR.BOLSA BASURA CARGA PESADA 80X120X10 MARCA OSO $ 1.195,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 59.750 $ 59.750
47121701
Bolsas de basura50UnidadBOLSA BASURA 70 x 90 VIRUTEX Ó EQUIVALENTE SUPERIOR.BOLSA BASURA 70X90 MARCA VIRUTEX $ 570,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 28.500 $ 28.500
47131502
Paños de limpieza50UnidadPAÑO SACUDIR AMARILLO 35 x 40.PAÑO ESCRITORIO NARANJO 35X40, VER FOTO. $ 210,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.500 $ 10.500
47131618
Mopas húmedas60UnidadTRAPERO DOBLE FIBRA.TRAPERO DE FIBRA DOBLE C/OJAL, VER FOTO. $ 980,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 58.800 $ 58.800
47131618
Mopas húmedas12UnidadMOPA ALGODÓN C/MANGO OSO.MOPA HUMEDA DOMESTICA CON MANGO, VER FOTO $ 1.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 14.400 $ 14.400
47131810
Productos para lavar platos24UnidadLAVALOZA QUIX 750 ML. Ó EQUIVALENTE SUPERIOR.LAVALOZA BADENPOWELL BOTELLA DE 1 LT. $ 980,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 23.520 $ 23.520
Total Neto $ 307.610
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 58.446
TOTAL OC $ 366.056


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.