Orden de Compra. Nº2409-254-SE10 "ORDEN DE COMPRA DESDE 2409-109-L110"
Recuerde que el responsable del pago es Municipalidad Los Angeles Unidad Educación
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2409-254-SE10
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 25-02-2010
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2409-109-L110
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2409-109-L110
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra MUNICIPALIDAD DE LOS ANGELES - EDUCACION
Razón Social Municipalidad Los Angeles Unidad Educación
R.U.T. 69.170.101-8
Dirección de Unidad de Compra COLO COLO 484
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Municipalidad Los Angeles Unidad Educación
R.U.T. 69.170.101-8
Dirección de Facturación CAMINO SAN ANTONIO 275 LOS ANGELES
Comuna *
Impuesto 47066,04
Dirección de Envío de la Factura CAMINO SAN ANTONIO 275 LOS ANGELES
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Supermercado Mayorista 10
Razón Social SUPER 10 S.A.
R.U.T. 76.012.833-3
Sucursal Supermercado Mayorista 10
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
47121701
Bolsas de basura5UnidadPaquetes de Bolsas de basura extraresistentes con asa de 110x120 cm de 10 unidades cada una, puestas en internado A-59, flete incluido  $ 2.029,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.145 $ 10.145
47131803
Desinfectantes domésticos20UnidadBotellas de cloro oso aroma concentrado o equivalente de 2 litros c/u, puestos en Internado A-59, flete incluido.  $ 631,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.620 $ 12.620
47131909
Rollos o almohadillas absorbentes10UnidadBolsas de lana de acero mago pads de 12x1 paquete puestas en Internado A-59, flete incluido  $ 299,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.990 $ 2.990
50121538
Pescado estable sin refrigerar8UnidadCajas de jurel al natural angelmo, crucero o equivalente de 24x425 grs, puestas en Internado A-59, flete incluido.  $ 12.144,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 97.152 $ 97.152
50131701
Leche o productos de mantequilla3UnidadCaja de manjar colun o equivalente de 10x1 kilo, puestas en Internado A-59, flete incluido.  $ 10.147,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 30.441 $ 30.441
50151513
Aceites de plantas y verduras comestibles8UnidadCajas de aceite protal o equivalente, de 12x1 litro, puestas en Internado A-59, flete incluido  $ 7.068,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 56.544 $ 56.544
50161509
Productos de edulcorantes o azúcares naturales6UnidadBolsas de azúcar granulada Iansa o equivalente de 10x1 kilo, puestas en Internado A-59, flete incluido  $ 3.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 23.400 $ 23.400
50171551
Sal de cocina o de mesa3UnidadBolsas de sal de mesa marca Venus o equivalente de 10x1 kilo, puestas en Internado A-59, flete incluido.  $ 1.548,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.644 $ 4.644
50192401
Mermeladas, gelatinas, conservas de fruta2UnidadCajas de dulce de membrillo perello o equivalente de 10x500 grs, puestas en Internado A-59, flete incluido  $ 4.890,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.780 $ 9.780
Total Neto $ 247.716
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 47.066
TOTAL OC $ 294.782


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.