Orden de Compra. Nº2409-265-SE12 "ARTICULOS DE LIBRERIA, ESCUELA F-905"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE LOS ANGELES DEPTO DE
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2409-265-SE12
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 01-03-2012
Nombre de la Orden de Compra ARTICULOS DE LIBRERIA, ESCUELA F-905
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición inferior a 3 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra MUNICIPALIDAD DE LOS ANGELES - EDUCACION
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LOS ANGELES DEPTO DE
R.U.T. 69.170.101-8
Dirección de Unidad de Compra COLO COLO 484
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LOS ANGELES DEPTO DE
R.U.T. 69.170.101-8
Dirección de Facturación CAMINO SAN ANTONIO 275 LOS ANGELES
Comuna Los Angeles
Impuesto 13019,00064
Dirección de Envío de la Factura CAMINO SAN ANTONIO 275 LOS ANGELES
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor SOC COMERCIAL Y DISTRIBUIDORA LEMAR LIMITADA
Razón Social SOC COMERCIAL Y DISTRIBUIDORA LEMAR LIMITADA
R.U.T. 78.465.980-1
Sucursal SOC COMERCIAL Y DISTRIBUIDORA LEMAR LIMITADA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
44101707
Corcheteras1Unidad no definidaCORCHETERA STOPLER CM 50 ISOFITCORCHETERA STOPLER CM 50 ISOFIT $ 3.866,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.866 $ 3.866
44111506
Taco calendario6Unidad no definidaTACOS CALENDARIOSTACOS CALENDARIOS $ 1.050,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.300 $ 6.303
14111531
Libros o cuadernos de registro23Unidad no definidaCUADERNO TORRE CLASICOCUADERNO TORRE CLASICO $ 798,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 18.354 $ 18.361
44121701
Lápiz pasta1Unidad no definidaCAJA DE LAPICES BICCAJA DE LAPICES BIC $ 6.303,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.303 $ 6.303
44121802
Líquido corrector10Unidad no definidaCORRECTORES PELIKANCORRECTORES PELIKAN $ 412,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.120 $ 4.118
44121506
Sobres estándar100Unidad no definidaSOBRES AMERICANOSSOBRES AMERICANOS $ 25,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.500 $ 2.521
60105705
Cinta libre de ácido4Unidad no definidaSCOTCHSCOTCH $ 328,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.312 $ 1.311
44121802
Líquido corrector13Unidad no definidaCORRECTORES PELIKANCORRECTORES PELIKAN $ 412,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.356 $ 5.353
60121535
Goma de borrar10Unidad no definidaGOMA DE BORRARGOMA DE BORRAR $ 210,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.100 $ 2.101
60105704
Barras de pegamento libres de ácido10Unidad no definidaSTICK FIXSTICK FIX $ 966,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.660 $ 9.664
45101508
Perforadoras1Unidad no definidaPERFORADORA ISOFIT PP30PERFORADORA ISOFIT PP30 $ 5.034,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.034 $ 5.034
44121618
Tijeras2Unidad no definidaTIJERA LAVORUMTIJERA LAVORUM $ 798,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.596 $ 1.597
44122103
Corchetes2Unidad no definidaCAJA DE CORCHETESCAJA DE CORCHETES $ 580,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.160 $ 1.160
44122104
Clips para papel1Unidad no definidaCAJA DE MAGIC CLIPSCAJA DE MAGIC CLIPS $ 832,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 832 $ 832
Total Neto $ 68.521
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 13.019
TOTAL OC $ 81.540


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.