Orden de Compra. Nº
2409-265-SE12
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ARTICULOS DE LIBRERIA, ESCUELA F-905
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Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE LOS ANGELES DEPTO DE
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
2409-265-SE12
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
01-03-2012
Nombre de la Orden de Compra
ARTICULOS DE LIBRERIA, ESCUELA F-905
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición inferior a 3 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
MUNICIPALIDAD DE LOS ANGELES - EDUCACION
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE LOS ANGELES DEPTO DE
R.U.T.
69.170.101-8
Dirección de Unidad de Compra
COLO COLO 484
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE LOS ANGELES DEPTO DE
R.U.T.
69.170.101-8
Dirección de Facturación
CAMINO SAN ANTONIO 275 LOS ANGELES
Comuna
Los Angeles
Impuesto
13019,00064
Dirección de Envío de la Factura
CAMINO SAN ANTONIO 275 LOS ANGELES
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
SOC COMERCIAL Y DISTRIBUIDORA LEMAR LIMITADA
Razón Social
SOC COMERCIAL Y DISTRIBUIDORA LEMAR LIMITADA
R.U.T.
78.465.980-1
Sucursal
SOC COMERCIAL Y DISTRIBUIDORA LEMAR LIMITADA
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
44101707
Corcheteras
1
Unidad no definida
CORCHETERA STOPLER CM 50 ISOFIT
CORCHETERA STOPLER CM 50 ISOFIT
$ 3.866,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 3.866
$ 3.866
44111506
Taco calendario
6
Unidad no definida
TACOS CALENDARIOS
TACOS CALENDARIOS
$ 1.050,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 6.300
$ 6.303
14111531
Libros o cuadernos de registro
23
Unidad no definida
CUADERNO TORRE CLASICO
CUADERNO TORRE CLASICO
$ 798,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 18.354
$ 18.361
44121701
Lápiz pasta
1
Unidad no definida
CAJA DE LAPICES BIC
CAJA DE LAPICES BIC
$ 6.303,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 6.303
$ 6.303
44121802
Líquido corrector
10
Unidad no definida
CORRECTORES PELIKAN
CORRECTORES PELIKAN
$ 412,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 4.120
$ 4.118
44121506
Sobres estándar
100
Unidad no definida
SOBRES AMERICANOS
SOBRES AMERICANOS
$ 25,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.500
$ 2.521
60105705
Cinta libre de ácido
4
Unidad no definida
SCOTCH
SCOTCH
$ 328,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.312
$ 1.311
44121802
Líquido corrector
13
Unidad no definida
CORRECTORES PELIKAN
CORRECTORES PELIKAN
$ 412,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 5.356
$ 5.353
60121535
Goma de borrar
10
Unidad no definida
GOMA DE BORRAR
GOMA DE BORRAR
$ 210,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.100
$ 2.101
60105704
Barras de pegamento libres de ácido
10
Unidad no definida
STICK FIX
STICK FIX
$ 966,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 9.660
$ 9.664
45101508
Perforadoras
1
Unidad no definida
PERFORADORA ISOFIT PP30
PERFORADORA ISOFIT PP30
$ 5.034,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 5.034
$ 5.034
44121618
Tijeras
2
Unidad no definida
TIJERA LAVORUM
TIJERA LAVORUM
$ 798,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.596
$ 1.597
44122103
Corchetes
2
Unidad no definida
CAJA DE CORCHETES
CAJA DE CORCHETES
$ 580,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.160
$ 1.160
44122104
Clips para papel
1
Unidad no definida
CAJA DE MAGIC CLIPS
CAJA DE MAGIC CLIPS
$ 832,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 832
$ 832
Total Neto
$ 68.521
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 13.019
TOTAL OC
$ 81.540
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.