|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
2409-2741-SE17 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
|
Fecha de Envío |
29-09-2017 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
ORDEN DE COMPRA DESDE 2409-708-L117 |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
|
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
|
|
Proveniente de Licitación
|
2409-708-L117 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
|
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE LOS ANGELES DEPTO DE
|
|
R.U.T. |
69.170.101-8 |
|
Dirección de Facturación |
CAMINO SAN ANTONIO 275 LOS ANGELES |
|
Comuna |
Los Angeles
|
|
Impuesto |
229945,6 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
CAMINO SAN ANTONIO 275 LOS ANGELES |
4 .- Otras Especificaciones
|
Proveedor |
SERVIPROSEG |
|
Razón Social |
SERVICIOS PROFESIONALES Y CONSTRUCTORA VIDAL LTDA.
|
|
R.U.T. |
76.000.034-5 |
|
Sucursal |
SERVIPROSEG |
|
Socios y accionistas principales
|
Ver listado
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
30171705
| Cristal laminado | 320 | Unidad | VIDRIOS CON MEDIDAS DE 46 x 46 APRÓX. DE ACUERDO A ARCHIVO ADJUNTO. | vidrio instalado según requerimiento |
$ 3.782,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 1.210.240
|
$ 1.210.240
|
|
|
Total Neto
|
$ 1.210.240
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
IVA 19 %
|
$ 229.946
|
|
$ 1.440.186
|
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.