Orden de Compra. Nº2409-299-R108 "ADQ.POYOS DE HORMIGON,PARA SALAS EMERGENCIA ESC.D-"
Recuerde que el responsable del pago es Municipalidad Los Angeles Unidad Educación
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2409-299-R108
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 07-03-2008
Nombre de la Orden de Compra ADQ.POYOS DE HORMIGON,PARA SALAS EMERGENCIA ESC.D-
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas ADQUIISICION DE POYOS DE HORMIGON PARA USO EN SALAS DE EMERGENCIA DE ESC.D-934(2204010001
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra MUNICIPALIDAD DE LOS ANGELES - EDUCACION
Razón Social Municipalidad Los Angeles Unidad Educación
R.U.T. 69.170.101-8
Dirección de Unidad de Compra COLO COLO 484
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago Contra Factura 30 Días
Justificación pago mayor a 30 días
Moneda Peso Chileno
Razón Social Municipalidad Los Angeles Unidad Educación
R.U.T. 69.170.101-8
Dirección de Facturación CAMINO SAN ANTONIO 275 LOS ANGELES
Comuna -1
Impuesto 11176,4688
Dirección de Envío de la Factura CAMINO SAN ANTONIO 275 LOS ANGELES
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Razón Social MARIA TRINIDAD PEREZ MUNOZ
R.U.T. 8.055.089-8
Sucursal
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
31162101
Anclas de hormigón70UnidadAnclas de hormigónPOYOS DE HORMIGON 30 X 20 X15 $ 840,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 58.800 $ 58.824
Total Neto $ 58.824
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 11.176
TOTAL OC $ 70.000


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.