Orden de Compra. Nº2409-3110-SE14 "MATERIALES DE OFICINA PARA ESC. D-928, SEP"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE LOS ANGELES DEPTO DE
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2409-3110-SE14
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 12-11-2014
Nombre de la Orden de Compra MATERIALES DE OFICINA PARA ESC. D-928, SEP
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2409-1161-LP13
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra MUNICIPALIDAD DE LOS ANGELES - EDUCACION
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LOS ANGELES DEPTO DE
R.U.T. 69.170.101-8
Dirección de Unidad de Compra COLO COLO 484
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LOS ANGELES DEPTO DE
R.U.T. 69.170.101-8
Dirección de Facturación CAMINO SAN ANTONIO 275 LOS ANGELES
Comuna Los Angeles
Impuesto 33863,7
Dirección de Envío de la Factura CAMINO SAN ANTONIO 275 LOS ANGELES
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Pedro Valenzuela Alister
Razón Social PEDRO VALENZUELA ALISTER
R.U.T. 5.141.026-2
Sucursal Pedro Valenzuela Alister
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
60141019
Piñatas20UnidadGLOBOS N°9 BOLSA DE 50 UNIDADES COLORES SURTIDO GLOBOS N°9 BOLSA DE 50 UNIDADES COLORES SURTIDO $ 774,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.480 $ 15.480
44122002
Protectores de hojas300UnidadFUNDAS TAMAÑO OFICIO FUNDAS TAMAÑO OFICIO $ 20,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.000 $ 6.000
44122002
Protectores de hojas100UnidadFUNDA HOJA TAMAÑO CARTA FUNDA HOJA TAMAÑO CARTA $ 17,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.700 $ 1.700
44121701
Lápiz pasta50UnidadLAPIZ PASTA AZUL BPS -GP (F) LAPIZ PASTA AZUL BPS -GP (F) $ 635,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 31.750 $ 31.750
14111610
Cartulina150PliegoCARTULINA BLANCA Y VARIOS COLORES CARTULINA BLANCA Y VARIOS COLORES $ 120,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 18.000 $ 18.000
14111610
Cartulina50PliegoPAPEL ENTRETENIDO PAPEL ENTRETENIDO $ 250,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.500 $ 12.500
60121150
Papel Crepé50PliegoPAPEL CREPE PAPEL CREPE $ 88,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.400 $ 4.400
60121112
Cartón piedra50PliegoCARTON PIEDRA CARTON PIEDRA $ 840,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 42.000 $ 42.000
60121124
Papel kraft150PliegoPAPEL KRAFT PAPEL KRAFT $ 42,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.300 $ 6.300
60121113
Cartulina metálica50PliegoCARTULINA METALICA (DORADA Y PLATEADA) CARTULINA METALICA (DORADA Y PLATEADA) $ 250,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.500 $ 12.500
60121148
Papel lustre50PliegoPAPEL LUSTRE PAPEL LUSTRE $ 83,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.150 $ 4.150
13111307
Espuma de goma50PliegoGOMA EVA PLIEGO GOMA EVA PLIEGO $ 191,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.550 $ 9.550
14111501
Papel cebolla50PliegoPAPEL CHOCLO DIVERSOS COLORES ROLLO DE 10 MTS PAPEL CHOCLO DIVERSOS COLORES ROLLO DE 10 MTS $ 278,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.900 $ 13.900
Total Neto $ 178.230
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 33.864
TOTAL OC $ 212.094


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.