Orden de Compra. Nº
2409-3110-SE14
"
MATERIALES DE OFICINA PARA ESC. D-928, SEP
"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE LOS ANGELES DEPTO DE
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
2409-3110-SE14
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
12-11-2014
Nombre de la Orden de Compra
MATERIALES DE OFICINA PARA ESC. D-928, SEP
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
2409-1161-LP13
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
MUNICIPALIDAD DE LOS ANGELES - EDUCACION
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE LOS ANGELES DEPTO DE
R.U.T.
69.170.101-8
Dirección de Unidad de Compra
COLO COLO 484
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE LOS ANGELES DEPTO DE
R.U.T.
69.170.101-8
Dirección de Facturación
CAMINO SAN ANTONIO 275 LOS ANGELES
Comuna
Los Angeles
Impuesto
33863,7
Dirección de Envío de la Factura
CAMINO SAN ANTONIO 275 LOS ANGELES
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Pedro Valenzuela Alister
Razón Social
PEDRO VALENZUELA ALISTER
R.U.T.
5.141.026-2
Sucursal
Pedro Valenzuela Alister
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
60141019
Piñatas
20
Unidad
GLOBOS N°9 BOLSA DE 50 UNIDADES COLORES SURTIDO
GLOBOS N°9 BOLSA DE 50 UNIDADES COLORES SURTIDO
$ 774,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 15.480
$ 15.480
44122002
Protectores de hojas
300
Unidad
FUNDAS TAMAÑO OFICIO
FUNDAS TAMAÑO OFICIO
$ 20,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 6.000
$ 6.000
44122002
Protectores de hojas
100
Unidad
FUNDA HOJA TAMAÑO CARTA
FUNDA HOJA TAMAÑO CARTA
$ 17,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.700
$ 1.700
44121701
Lápiz pasta
50
Unidad
LAPIZ PASTA AZUL BPS -GP (F)
LAPIZ PASTA AZUL BPS -GP (F)
$ 635,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 31.750
$ 31.750
14111610
Cartulina
150
Pliego
CARTULINA BLANCA Y VARIOS COLORES
CARTULINA BLANCA Y VARIOS COLORES
$ 120,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 18.000
$ 18.000
14111610
Cartulina
50
Pliego
PAPEL ENTRETENIDO
PAPEL ENTRETENIDO
$ 250,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 12.500
$ 12.500
60121150
Papel Crepé
50
Pliego
PAPEL CREPE
PAPEL CREPE
$ 88,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 4.400
$ 4.400
60121112
Cartón piedra
50
Pliego
CARTON PIEDRA
CARTON PIEDRA
$ 840,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 42.000
$ 42.000
60121124
Papel kraft
150
Pliego
PAPEL KRAFT
PAPEL KRAFT
$ 42,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 6.300
$ 6.300
60121113
Cartulina metálica
50
Pliego
CARTULINA METALICA (DORADA Y PLATEADA)
CARTULINA METALICA (DORADA Y PLATEADA)
$ 250,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 12.500
$ 12.500
60121148
Papel lustre
50
Pliego
PAPEL LUSTRE
PAPEL LUSTRE
$ 83,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 4.150
$ 4.150
13111307
Espuma de goma
50
Pliego
GOMA EVA PLIEGO
GOMA EVA PLIEGO
$ 191,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 9.550
$ 9.550
14111501
Papel cebolla
50
Pliego
PAPEL CHOCLO DIVERSOS COLORES ROLLO DE 10 MTS
PAPEL CHOCLO DIVERSOS COLORES ROLLO DE 10 MTS
$ 278,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 13.900
$ 13.900
Total Neto
$ 178.230
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 33.864
TOTAL OC
$ 212.094
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.