Orden de Compra. Nº2409-3173-SE14 "ADQ. DE MATERIALES ARTE, DEPTO. EXTRAESCOLAR, DAEM"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE LOS ANGELES DEPTO DE
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2409-3173-SE14
Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor
Fecha de Envío 12-11-2014
Nombre de la Orden de Compra ADQ. DE MATERIALES ARTE, DEPTO. EXTRAESCOLAR, DAEM
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 10 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra MUNICIPALIDAD DE LOS ANGELES - EDUCACION
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LOS ANGELES DEPTO DE
R.U.T. 69.170.101-8
Dirección de Unidad de Compra COLO COLO 484
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LOS ANGELES DEPTO DE
R.U.T. 69.170.101-8
Dirección de Facturación CAMINO SAN ANTONIO 275 LOS ANGELES
Comuna Los Angeles
Impuesto 63443,28
Dirección de Envío de la Factura CAMINO SAN ANTONIO 275 LOS ANGELES
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Frane
Razón Social FRANCISCO JAVIER NEIRA NEIRA
R.U.T. 12.090.185-0
Sucursal Frane
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
60121236
Pinceles8Unidad no definidaPINCELES Nº4  $ 294,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.352 $ 2.352
60121236
Pinceles8Unidad no definidaPINCELES Nº8  $ 546,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.368 $ 4.368
60121236
Pinceles8Unidad no definidaPINCELES Nº12  $ 756,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.048 $ 6.048
60121236
Pinceles8Unidad no definidaPINCELES Nº16  $ 1.008,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.064 $ 8.064
53141626
Bastidores de bordado12Unidad no definidaBASTIDORES DE 100 x 100 CMS EN LONA PREPARADA PARA PINTAR.  $ 10.084,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 121.008 $ 121.008
45111501
Atriles de pie10Unidad no definidaATRILES DE PINO DE 1,60 x 0,65 CM DE ANCHO.  $ 8.824,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 88.240 $ 88.240
60121109
Blocs de dibujo8Unidad no definidaBLOCK DE PALETA PARA MESCLAR.  $ 1.765,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 14.120 $ 14.120
60121109
Blocs de dibujo8Unidad no definidaPALETAS DE MADERA.  $ 1.218,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.744 $ 9.744
60121001
Pinturas96Unidad no definidaACRILICOS DE 35 MM. DIFERENTES COLORES.   $ 798,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 76.608 $ 76.608
47131501
Frazadas o mopas para limpieza del suelo8Unidad no definidaPAÑOS ASEO DE 40 x 40.   $ 420,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.360 $ 3.360
Total Neto $ 333.912
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 63.443
TOTAL OC $ 397.355


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.