Orden de Compra. Nº
2409-3173-SE14
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ADQ. DE MATERIALES ARTE, DEPTO. EXTRAESCOLAR, DAEM
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Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE LOS ANGELES DEPTO DE
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
2409-3173-SE14
Estado de la Orden de Compra
Enviada a proveedor
Fecha de Envío
12-11-2014
Nombre de la Orden de Compra
ADQ. DE MATERIALES ARTE, DEPTO. EXTRAESCOLAR, DAEM
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 10 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
MUNICIPALIDAD DE LOS ANGELES - EDUCACION
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE LOS ANGELES DEPTO DE
R.U.T.
69.170.101-8
Dirección de Unidad de Compra
COLO COLO 484
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE LOS ANGELES DEPTO DE
R.U.T.
69.170.101-8
Dirección de Facturación
CAMINO SAN ANTONIO 275 LOS ANGELES
Comuna
Los Angeles
Impuesto
63443,28
Dirección de Envío de la Factura
CAMINO SAN ANTONIO 275 LOS ANGELES
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Frane
Razón Social
FRANCISCO JAVIER NEIRA NEIRA
R.U.T.
12.090.185-0
Sucursal
Frane
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
60121236
Pinceles
8
Unidad no definida
PINCELES Nº4
$ 294,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.352
$ 2.352
60121236
Pinceles
8
Unidad no definida
PINCELES Nº8
$ 546,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 4.368
$ 4.368
60121236
Pinceles
8
Unidad no definida
PINCELES Nº12
$ 756,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 6.048
$ 6.048
60121236
Pinceles
8
Unidad no definida
PINCELES Nº16
$ 1.008,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 8.064
$ 8.064
53141626
Bastidores de bordado
12
Unidad no definida
BASTIDORES DE 100 x 100 CMS EN LONA PREPARADA PARA PINTAR.
$ 10.084,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 121.008
$ 121.008
45111501
Atriles de pie
10
Unidad no definida
ATRILES DE PINO DE 1,60 x 0,65 CM DE ANCHO.
$ 8.824,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 88.240
$ 88.240
60121109
Blocs de dibujo
8
Unidad no definida
BLOCK DE PALETA PARA MESCLAR.
$ 1.765,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 14.120
$ 14.120
60121109
Blocs de dibujo
8
Unidad no definida
PALETAS DE MADERA.
$ 1.218,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 9.744
$ 9.744
60121001
Pinturas
96
Unidad no definida
ACRILICOS DE 35 MM. DIFERENTES COLORES.
$ 798,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 76.608
$ 76.608
47131501
Frazadas o mopas para limpieza del suelo
8
Unidad no definida
PAÑOS ASEO DE 40 x 40.
$ 420,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 3.360
$ 3.360
Total Neto
$ 333.912
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 63.443
TOTAL OC
$ 397.355
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.