Orden de Compra. Nº2409-331-SE10 "REPARACIONES POR SISMO, LICEO A-59 - EMERGENCIA"
Recuerde que el responsable del pago es Municipalidad Los Angeles Unidad Educación
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2409-331-SE10
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 19-03-2010
Nombre de la Orden de Compra REPARACIONES POR SISMO, LICEO A-59 - EMERGENCIA
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Emergencia, urgencia o imprevisto
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra MUNICIPALIDAD DE LOS ANGELES - EDUCACION
Razón Social Municipalidad Los Angeles Unidad Educación
R.U.T. 69.170.101-8
Dirección de Unidad de Compra COLO COLO 484
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Municipalidad Los Angeles Unidad Educación
R.U.T. 69.170.101-8
Dirección de Facturación CAMINO SAN ANTONIO 275 LOS ANGELES
Comuna Los Angeles
Impuesto 8944831,78
Dirección de Envío de la Factura CAMINO SAN ANTONIO 275 LOS ANGELES
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor jrconstrucciones
Razón Social JULIO RODOLFO RIQUELME RODRIGUEZ
R.U.T. 5.338.782-9
Sucursal jrconstrucciones
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
72102504
Construcción de muros de contención1Unidad no definida PINTURAS Y TERMINACIONES. Según archivo adjunto. $ 22.148.874,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 22.148.874 $ 22.148.874
76111501
Servicios de limpieza de edificios1Unidad no definida ASEO Y ENTREGA. Según archivo adjunto. $ 606.250,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 606.250 $ 606.250
72101607
Instalación o reparación de paredes1Unidad no definida GASTOS GENERALES. Según archivo adjunto. $ 13.450.875,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.450.875 $ 13.450.875
72103003
Servicios de demolición1Unidad no definida DEMOLICIONES. Según archivo adjunto $ 1.285.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.285.000 $ 1.285.000
72103003
Servicios de demolición1Unidad no definida PREPARACION DE AREAS DE TRABAJO. Según archivo adjunto. $ 275.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 275.000 $ 275.000
72102403
Servicios de revestimientos de muros1Unidad no definida REPARACION MUROS CON GRIETAS. Según archivo adjunto. $ 5.207.813,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.207.813 $ 5.207.813
72102403
Servicios de revestimientos de muros1Unidad no definida REPOSICIÓN DE MUROS. Según archivo adjunto. $ 4.104.250,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.104.250 $ 4.104.250
Total Neto $ 47.078.062
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 8.944.832
TOTAL OC $ 56.022.894


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.