Orden de Compra. Nº2409-3547-SE19 "ORDEN DE COMPRA DESDE 2409-758-L119"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE LOS ANGELES DEPTO DE
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2409-3547-SE19
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 03-12-2019
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2409-758-L119
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2409-758-L119
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra MUNICIPALIDAD DE LOS ANGELES - EDUCACION
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LOS ANGELES DEPTO DE
R.U.T. 69.170.101-8
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2201001 / 2208999 del sistema SMC.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LOS ANGELES DEPTO DE
R.U.T. 69.170.101-8
Dirección de Facturación COLO COLO N°484, SEGUNDO PISO
Comuna Los Angeles
Impuesto 415126,06
Dirección de Envío de la Factura COLO COLO N°484, SEGUNDO PISO
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor AGENCIA DE VIAJES Y PRODUCCION DE EVENTOS.
Razón Social TURISMO AYEKANTUN LIMITADA
R.U.T. 76.470.279-4
Sucursal AGENCIA DE VIAJES Y PRODUCCION DE EVENTOS.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
78111803
Servicios de autobuses contratados1UnidadTRASLADO PARA 45 PASAJEROS, DESDE ESTABLECIMIENTO UBICADO EN CAMINO ANTUCO KM. 25, LOS ÁNGELES A QUILLÓN Y VICEVERSA EN FECHA A CONVENIR, SERVICIO DEBE INCLUIR ALIMENTACIÓN DE ACUERDO A ARCHIVO ADJUNTO.SERVICIO SALIDA PEDAGÓGICA A QUILLÓN PARA ALUMNOS DE LA ESCUELA SANTA CLARA DE CHACAYAL VALOR NETO: $ 2.184.874,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.184.874 $ 2.184.874
Total Neto $ 2.184.874
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 415.126
TOTAL OC $ 2.600.000


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.