Orden de Compra. Nº2409-36-SE14 "MANTENCION DE FOTOCOPIADORAS F-921"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE LOS ANGELES DEPTO DE
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2409-36-SE14
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 07-01-2014
Nombre de la Orden de Compra MANTENCION DE FOTOCOPIADORAS F-921
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2409-1266-L113
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra MUNICIPALIDAD DE LOS ANGELES - EDUCACION
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LOS ANGELES DEPTO DE
R.U.T. 69.170.101-8
Dirección de Unidad de Compra COLO COLO 484
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LOS ANGELES DEPTO DE
R.U.T. 69.170.101-8
Dirección de Facturación CAMINO SAN ANTONIO 275 LOS ANGELES
Comuna Los Angeles
Impuesto 58101,81
Dirección de Envío de la Factura CAMINO SAN ANTONIO 275 LOS ANGELES
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Copyservice
Razón Social JUAN CARLOS VENEGAS ANABALON
R.U.T. 14.534.317-8
Sucursal Copyservice
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
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Fotocopiadoras1UnidadRevelador Sharp al -2030 S/N: 85024334 o.s. 32525 , instalado C.C.: 2013-00668REVELADOR KATUN $ 7.020 CUCHILLA KATUN $ 7.000 tAMBOR $ 15.600 MANTENCION GENERAL $ 26.000 $ 55.620,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 55.620 $ 55.620
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Fotocopiadoras1UnidadMantención y cambio de insumos de mantención fotocopladora Sharp AL-2030 S/N: 85028100 O.S. 32524 Kit de mantención : tambor, cuchilla y revelador Recarga de toner UNIDAD DE TONER $ 39.990 UNIDAD DE TAMBOR $ 39.999 MANTENCION GENERAL $ 26.000 $ 105.989,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 105.989 $ 105.989
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Fotocopiadoras1UnidadMantención fotocopiadora Canon IR-1024 S/N: DQF10622 O.S.: 32501 Tambor + cuchilla limpieza (rendimiento 26900copias) Toner MANTENCION GENERAL $ 30.000 TAMBOR ALTER.GPR-22 $ 15.600 CUCHILLA LIMP. GPR-22 $ 10.000 $ 55.600,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 55.600 $ 55.600
44101501
Fotocopiadoras1UnidadMantención y cambio de ¡nsumos de mantención fotocopladora Sharp AL-2030 S/N: 85058890 O.S. 32502 Kit de mantención : tambor, cuchilla y revelador Recarga de toner TAMBOR KATUN $ 15.600 CUCHILLA LIMPIEZA $ 7.000 UNIDAD DE TONER $ 39.990 MANTENCION GENERAL $ 26.000 $ 88.590,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 88.590 $ 88.590
Total Neto $ 305.799
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 58.102
TOTAL OC $ 363.901


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.