Orden de Compra. Nº2409-3713-SE14 "ADQ. MATERIAL DE LIBRERÍA PARA SALA CUNA SANTA FE "
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE LOS ANGELES DEPTO DE
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2409-3713-SE14
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 17-12-2014
Nombre de la Orden de Compra ADQ. MATERIAL DE LIBRERÍA PARA SALA CUNA SANTA FE
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2409-1161-LP13
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra MUNICIPALIDAD DE LOS ANGELES - EDUCACION
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LOS ANGELES DEPTO DE
R.U.T. 69.170.101-8
Dirección de Unidad de Compra COLO COLO 484
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LOS ANGELES DEPTO DE
R.U.T. 69.170.101-8
Dirección de Facturación CAMINO SAN ANTONIO 275 LOS ANGELES
Comuna Los Angeles
Impuesto 121960,43
Dirección de Envío de la Factura CAMINO SAN ANTONIO 275 LOS ANGELES
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Pedro Valenzuela Alister
Razón Social PEDRO VALENZUELA ALISTER
R.U.T. 5.141.026-2
Sucursal Pedro Valenzuela Alister
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
44111521
Sujetapapeles50CajaAPRETADORES 2" 51 M/M, 12 UNIDADES HAND APRETADORES 2" 51 M/M, 12 UNIDADES HAND $ 990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 49.500 $ 49.500
44101801
Calculadoras o accesorios3UnidadCALCULADORA 10 DIG.,CON FUNCIONES BÁSICAS MS 10 CASIO O SUPERIOR CASIO CALCULADORA 10 DIG.,CON FUNCIONES BÁSICAS MS 10 CASIO O SUPERIOR CASIO $ 3.299,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.897 $ 9.897
60141019
Piñatas50UnidadGLOBOS N°9 BOLSA DE 50 UNIDADES COLORES SURTIDO LAVORO GLOBOS N°9 BOLSA DE 50 UNIDADES COLORES SURTIDO LAVORO $ 774,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 38.700 $ 38.700
13111307
Espuma de goma100UnidadGOMA EVA EN CARPETA ARTEL GOMA EVA EN CARPETA ARTEL $ 565,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 56.500 $ 56.500
14111507
Papel para fotocopiadora o impresora110ResmaPAPEL FOTOCOPIA TAMAÑO CARTA PREMIER PAPEL FOTOCOPIA TAMAÑO CARTA PREMIER $ 2.030,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 223.300 $ 223.300
14111507
Papel para fotocopiadora o impresora110ResmaPAPEL PARA FOTOCOPIADORA TAMAÑO OFICIO PREMIER PAPEL PARA FOTOCOPIADORA TAMAÑO OFICIO PREMIER $ 2.400,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 264.000 $ 264.000
Total Neto $ 641.897
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 121.960
TOTAL OC $ 763.857


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.