Orden de Compra. Nº2409-3832-SE14 "ADQ. MATERIAL DE OFICINA BODEGA DAEM"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE LOS ANGELES DEPTO DE
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2409-3832-SE14
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 31-12-2014
Nombre de la Orden de Compra ADQ. MATERIAL DE OFICINA BODEGA DAEM
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2409-1161-LP13
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra MUNICIPALIDAD DE LOS ANGELES - EDUCACION
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LOS ANGELES DEPTO DE
R.U.T. 69.170.101-8
Dirección de Unidad de Compra COLO COLO 484
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LOS ANGELES DEPTO DE
R.U.T. 69.170.101-8
Dirección de Facturación CAMINO SAN ANTONIO 275 LOS ANGELES
Comuna Los Angeles
Impuesto 82066,7
Dirección de Envío de la Factura CAMINO SAN ANTONIO 275 LOS ANGELES
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Pedro Valenzuela Alister
Razón Social PEDRO VALENZUELA ALISTER
R.U.T. 5.141.026-2
Sucursal Pedro Valenzuela Alister
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
44121506
Sobres estándar2000Unidad no definidaSOBRE AMERICANO 10*23 CM BLANCO SOBRE AMERICANO 10*23 CM BLANCO $ 11,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 22.000 $ 22.000
14111604
Tarjetas comerciales10Unidad no definidaTARJETA AMERICANA LISA 10*23 CM X 100 UNIDTARJETA AMERICANA LISA 10*23 CM X 100 UNID $ 1.206,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.060 $ 12.060
44121506
Sobres estándar1000Unidad no definidaSOBRE OFICIO 33*21 CM BLANCOSOBRE OFICIO 33*21 CM BLANCO $ 46,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 46.000 $ 46.000
24101715
Cinta transportadora50Unidad no definidaCINTA EMBALAJE TRANSPARENTE O CAFE CINTA EMBALAJE TRANSPARENTE O CAFE $ 177,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.850 $ 8.850
14111514
Bloques para mensajes60Unidad no definidaTACO CALENDARIO 15 CMS APRX.PERFORADOTACO CALENDARIO 15 CMS APRX.PERFORADO $ 742,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 44.520 $ 44.520
14111530
Notas de papel autoadhesivo150Unidad no definidaPOS IT GRANDE SURTIDO 76 * 76 MM POS IT GRANDE SURTIDO 76 * 76 MM $ 180,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 27.000 $ 27.000
44122011
Carpetas para archivos200Unidad no definidaCARPETAS CON ARCHIVADOR, DIFERENTES COLORES CARPETAS CON ARCHIVADOR, DIFERENTES COLORES $ 275,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 55.000 $ 55.000
44101707
Corcheteras10Unidad no definidaCORCHETERA FM 22 METALICA CORCHETERA FM 22 METALICA $ 3.050,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 30.500 $ 30.500
44122010
Divisores500Unidad no definidaSEPARADORES DE ARCHIVADOR OFICIO SEPARADORES DE ARCHIVADOR OFICIO $ 315,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 157.500 $ 157.500
44121506
Sobres estándar50CajaCORCHETES 26/6 OFFICE 5000 UNID. CORCHETES 26/6 OFFICE 5000 UNID. $ 320,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 16.000 $ 16.000
43202003
Discos versátiles digitales (DVD)100PackDVD DVD $ 125,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.500 $ 12.500
Total Neto $ 431.930
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 82.067
TOTAL OC $ 513.997


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.