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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
2409-445-AG26 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
25-05-2026 |
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Nombre de la Orden de Compra |
ADQ DE SEGUROS SOAP PARA BUSES ESCOLARES Y PARTICULAR DAEM. |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE LOS ANGELES DEPTO DE
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R.U.T. |
69.170.101-8 |
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Dirección de Facturación |
LAUTARO Nr.280 LOS ANGELES |
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Comuna |
Los Angeles
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Impuesto |
0 |
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Dirección de Envío de la Factura |
LAUTARO Nr.280 LOS ANGELES |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
MAGUM |
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Razón Social |
CORREDORA DE SEGUROS MARIA CRISTINA RUIZ BECERRA EMPRESA INDIVIDUAL D
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R.U.T. |
76.898.644-4 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
MAGUM |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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84131603
| Seguros contra accidentes | 21 | Unidad | SE REQUIERE DE SEGUROS SOAP PARA 20 BUSES ESCOLARES Y PARTICULAR DAEM,Según detalle en especificaciones técnicas y anexo económico adjunto.
Los precios totales ofertados deben coincidir con el precio total ofertado de la plataforma.
Cualquier discrepancia o el incumplimiento de estos requisitos resultará una oferta inadmisible y será marginada de la evaluación.
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$ 66.500,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 1.396.500
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$ 1.396.500
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Total Neto
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$ 1.396.500
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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Exento 0 %
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$ 0
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$ 1.396.500
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Justificación de exención de impuesto
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.