|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
2409-451-AG26 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
|
Fecha de Envío |
01-06-2026 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
ADQUISICION MATERIALES PARA TALLERES DEPORTIVOS PARA ESCUELA D-932 |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
Anual |
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE LOS ANGELES DEPTO DE
|
|
R.U.T. |
69.170.101-8 |
|
Dirección de Facturación |
LAUTARO Nr. 280 |
|
Comuna |
Los Angeles
|
|
Impuesto |
532206,15 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
LAUTARO Nr. 280 |
4 .- Otras Especificaciones
|
Proveedor |
CDJ |
|
Razón Social |
SOCIEDAD COMERCIAL CDJ SPA
|
|
R.U.T. |
77.962.263-0 |
|
Estado de habilidad
|
check_circle
HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
|
|
Sucursal |
CDJ |
|
Socios y accionistas principales
|
Ver listado
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
49161505
| Balones de fútbol | 1 | Global |
ADQUISICION MATERIALES PARA TALLERES DEPORTIVOS ESCUELA D-932, SEGÚN ESPECIFICACIONES TECNICAS
|
ADQUISICION MATERIALES PARA TALLERES DEPORTIVOS ESCUELA D-932, SEGÚN ESPECIFICACIONES TECNICAS |
$ 2.801.085,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 2.801.085
|
$ 2.801.085
|
|
|
Total Neto
|
$ 2.801.085
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
IVA 19 %
|
$ 532.206
|
|
$ 3.333.291
|
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.