Orden de Compra. Nº2409-451-SE20 "SERVICIO DE REPARACIÓN MAS REPUESTOS PARA MÓVIL Nº 68 - DAEM"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE LOS ANGELES DEPTO DE
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2409-451-SE20
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 22-04-2020
Nombre de la Orden de Compra SERVICIO DE REPARACIÓN MAS REPUESTOS PARA MÓVIL Nº 68 - DAEM
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2409-129-L120
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra MUNICIPALIDAD DE LOS ANGELES - EDUCACION
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LOS ANGELES DEPTO DE
R.U.T. 69.170.101-8
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 22.06.002 del sistema SMC.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LOS ANGELES DEPTO DE
R.U.T. 69.170.101-8
Dirección de Facturación COLO COLO N°484, SEGUNDO PISO
Comuna Los Angeles
Impuesto 187811,2
Dirección de Envío de la Factura COLO COLO N°484, SEGUNDO PISO
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor SERGIO ESCOBAR Y CIA LIMITADA
Razón Social SERGIO ESCOBAR Y CIA LIMITADA
R.U.T. 88.525.600-7
Sucursal SERGIO ESCOBAR Y CIA LIMITADA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
25101507
Camiones ligeros o vehículos de deporte de utilidad1UnidadSERVICIO DE REPARACIÓN DE CAMIONETA, VER ANEXO ADJUNTO CON DETALLES DE LO SOLICITADOSERVICIO TÉCNICO AUTORIZADO $ 988.480,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 988.480 $ 988.480
Total Neto $ 988.480
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 187.811
TOTAL OC $ 1.176.291


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.