Orden de Compra. Nº2409-920-SE09 "ORDEN DE COMPRA DESDE 2409-595-L109"
Recuerde que el responsable del pago es Municipalidad Los Angeles Unidad Educación
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2409-920-SE09
Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor
Fecha de Envío 27-05-2009
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2409-595-L109
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2409-595-L109
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra MUNICIPALIDAD DE LOS ANGELES - EDUCACION
Razón Social Municipalidad Los Angeles Unidad Educación
R.U.T. 69.170.101-8
Dirección de Unidad de Compra COLO COLO 484
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Municipalidad Los Angeles Unidad Educación
R.U.T. 69.170.101-8
Dirección de Facturación CAMINO SAN ANTONIO 275 LOS ANGELES
Comuna Los Angeles
Impuesto 21641
Dirección de Envío de la Factura CAMINO SAN ANTONIO 275 LOS ANGELES
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Libreria y Perfumeria Coral
Razón Social GARCIA Y CID LTDA
R.U.T. 82.923.700-8
Sucursal Libreria y Perfumeria Coral
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
14111532
Juegos de papel surtido200UnidadHOJAS DE PAPEL CANSON.  $ 80,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 16.000 $ 16.000
31201505
Cinta adhesiva de doble cara30UnidadCINTA PEGOTE DE 2 CM.   $ 590,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 17.700 $ 17.700
44101707
Corcheteras2UnidadCORCHETERA INDUSTRIAL IGUAL O SIMILAR RAPID.  $ 12.300,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 24.600 $ 24.600
44111905
Pizarras para plumón y accesorios20UnidadBORRADORES DE PIZARRA  $ 290,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.800 $ 5.800
44121706
Lápices de madera100UnidadLAPIZ GRAFITO IGUAL O SIMILAR FABER N°2  $ 95,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.500 $ 9.500
44122011
Carpetas para archivos30UnidadCARPETAS PLASTICAS  $ 235,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.050 $ 7.050
60121109
Blocs de dibujo50UnidadBLOCS DE DIBUJO N°99 DE 20 HOJAS,IGUAL O SIMILAR TORRE.  $ 575,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 28.750 $ 28.750
60121535
Goma de borrar100UnidadGOMAS DE BORRAR  $ 45,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.500 $ 4.500
Total Neto $ 113.900
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 21.641
TOTAL OC $ 135.541


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.