Orden de Compra. Nº2410-1357-SE17 "Insumos plan promoción salud. Cesfam Nuevo H. "
Recuerde que el responsable del pago es MUNICIPALIDAD DE LOS ANGELES AREA SALUD
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2410-1357-SE17
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 30-10-2017
Nombre de la Orden de Compra Insumos plan promoción salud. Cesfam Nuevo H.
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición inferior a 3 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra MUNICIPALIDAD DE LOS ANGELES - SALUD
Razón Social MUNICIPALIDAD DE LOS ANGELES AREA SALUD
R.U.T. 69.170.102-6
Dirección de Unidad de Compra Avda.Ricardo Vicuña Nº 320 Los Angeles
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social MUNICIPALIDAD DE LOS ANGELES AREA SALUD
R.U.T. 69.170.102-6
Dirección de Facturación BULNES 220 PISO 3 OFICINA 313
Comuna Los Angeles
Impuesto 22033,54
Dirección de Envío de la Factura BULNES 220 PISO 3 OFICINA 313
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor supermercado ABA
Razón Social COMERCIAL ABA S.A.
R.U.T. 76.243.089-4
Sucursal supermercado ABA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
50101716
Semillas o frutos secos con cáscara1Unidad no definida3K Maní sin sal, 10k nanrnajas, 8k plátanos, 10k manzanas, 15 tarros atún al agua, 18paquetes galletas crackelet, 4k almendras, 20lts jugos, 12u galletas cereal,2u de 150grs café, 4u endulzantes, 3u té.3K Maní sin sal, 10k nanrnajas, 8k plátanos, 10k manzanas, 15 tarros atún al agua, 18paquetes galletas crackelet, 4k almendras, 20lts jugos, 12u galletas cereal,2u de 150grs café, 4u endulzantes, 3u té. $ 115.966,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 115.966 $ 115.966
Total Neto $ 115.966
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 22.034
TOTAL OC $ 138.000


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.