Orden de Compra. Nº2410-159-SE26 "fzu - 255- SERVICIO MANTENCION Y RECARGA DE EXTINTORES DE INCENDIO PARA ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DE LA MUNICIPALIDAD DE LOS ANGELES DESDE 2410-17-L126"
Recuerde que el responsable del pago es MUNICIPALIDAD DE LOS ANGELES AREA SALUD
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2410-159-SE26
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 02-04-2026
Nombre de la Orden de Compra fzu - 255- SERVICIO MANTENCION Y RECARGA DE EXTINTORES DE INCENDIO PARA ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DE LA MUNICIPALIDAD DE LOS ANGELES DESDE 2410-17-L126
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2410-17-L126
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra MUNICIPALIDAD DE LOS ANGELES - SALUD
Razón Social MUNICIPALIDAD DE LOS ANGELES AREA SALUD
R.U.T. 69.170.102-6
Dirección de Unidad de Compra Bulnes N°220, piso 3, Oficina - 313
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 17-79 del sistema SMC.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social MUNICIPALIDAD DE LOS ANGELES AREA SALUD
R.U.T. 69.170.102-6
Dirección de Facturación BULNES 220 PISO 3 OFICINA 313
Comuna Los Angeles
Impuesto 558823,516
Dirección de Envío de la Factura BULNES 220 PISO 3 OFICINA 313
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Seal Fire SpA.
Razón Social SEAL FIRE SPA
R.U.T. 77.037.311-5
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Seal Fire SpA.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
46191601
Extintores1UnidadServicio mantención y recarga de extintores. Según lo señalado en bases técnicas adjuntas. El monto adjudicado será por un periodo de 12 meses o hasta agotar monto, de acuerdo a detalle de precios informados en el anexo n°4 oferta económica. - EMPRESA CERTIFICADA DS44 CON 8 TALLERES MÓVILES CERTIFICADOS SEGÚN NORMATIVA LEGAL VIGENTE. - SERVICIO SE REALIZARÁ IN-SITU DIRECATAMENTE EN CADA ESTABLECIMIENTO. - GARANTÍA 12 MESES. - VALOR SUMATORIA PRECIO TOTAL NETO, SE DEBE AGREGAR IVA. - DETAL $ 2.941.176,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.941.176 $ 2.941.176
Total Neto $ 2.941.176
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 558.824
TOTAL OC $ 3.500.000


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.