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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
2410-176-SE26 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
02-04-2026 |
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Nombre de la Orden de Compra |
mpg Arriendo Impresora Multifuncional Para Unidad de Comunicación y Difusión 3402-192-PC25 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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2410-80-LE25 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
MUNICIPALIDAD DE LOS ANGELES AREA SALUD
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R.U.T. |
69.170.102-6 |
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Dirección de Facturación |
BULNES 220 PISO 3 OFICINA 313 |
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Comuna |
Los Angeles
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Impuesto |
329425,8 |
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Dirección de Envío de la Factura |
BULNES 220 PISO 3 OFICINA 313 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
Distribuidora OMEGA |
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Razón Social |
JUAN RICARDO JARA CORTES
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R.U.T. |
9.458.959-2 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
Distribuidora OMEGA |
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Socios y accionistas principales
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6 .- Productos/Servicios
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43212104
| Impresoras de chorro de tinta | 15762 | Unidad | Se requiere servicio de arriendo de impresora multifuncional e insumos de impresión para su funcionamiento para la Unidad de Comunicación y Difusión, por un periodo de 24 meses.
Mes Febrero 2026. | Servicio de Arriendo de Multifuncional Color según bases. Equipo instalado y configurado en las dependencias del cliente. Incluye Capacitacion e instrucción de uso, suminstros, repuestos, asistencia técnica, solo excluye el papel. Garantía y respaldo técn |
$ 110,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 1.733.820
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$ 1.733.820
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Total Neto
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$ 1.733.820
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 329.426
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$ 2.063.246
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.