Orden de Compra. Nº2410-1995-SE18 "SUMINISTRO DE INSUMOS CLÍNICOS PARA CESFAM, CECOSF"
Recuerde que el responsable del pago es MUNICIPALIDAD DE LOS ANGELES AREA SALUD
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2410-1995-SE18
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 24-12-2018
Nombre de la Orden de Compra SUMINISTRO DE INSUMOS CLÍNICOS PARA CESFAM, CECOSF
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2410-57-LQ17
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra MUNICIPALIDAD DE LOS ANGELES - SALUD
Razón Social MUNICIPALIDAD DE LOS ANGELES AREA SALUD
R.U.T. 69.170.102-6
Dirección de Unidad de Compra Avda.Ricardo Vicuña Nº 320 Los Angeles
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social MUNICIPALIDAD DE LOS ANGELES AREA SALUD
R.U.T. 69.170.102-6
Dirección de Facturación Avda.Ricardo Vicuña Nº 320 Los Angeles
Comuna Los Angeles
Impuesto 365294
Dirección de Envío de la Factura Avda.Ricardo Vicuña Nº 320 Los Angeles
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Tecnika S.A.
Razón Social TECNIKA S A
R.U.T. 96.625.950-7
Sucursal Tecnika S.A.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
42142608
Jeringas médicas sin agujas10000UnidadJERINGA DE 20CCJERINGA DE 20CC $ 55,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 550.000 $ 550.000
42311505
Vendas o vendajes para uso general100UnidadSkintegritySKINTEGRITY LIMPIADOR DE HERIDAS SURFACTANTE 236 ML MARCA MEDLINE CAJA CON 6 UNIDADES PRECIO COTIZADO POR UNIDAD $ 3.290,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 329.000 $ 329.000
42311505
Vendas o vendajes para uso general100UnidadTherahoney (Apósito miel)THERAHONEY LAMINA DE GASA IMPREGNADA EN MIEL 10X12 CM MARCA MEDLINE CAJA CON 10 UNIDADES PRECIO COTIZADO POR UNIDAD $ 7.166,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 716.600 $ 716.600
42311513
Vendaje de gel300UnidadHidrogel 15 grs. (urgohidrogel)Hidrogel 15 grs. (urgohidrogel) $ 1.090,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 327.000 $ 327.000
Total Neto $ 1.922.600
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 365.294
TOTAL OC $ 2.287.894


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.