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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
2410-2577-AG25 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
14-11-2025 |
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Nombre de la Orden de Compra |
NJE - 506 - Adquisición de materiales de oficina - 2410-140-COT25 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
MUNICIPALIDAD DE LOS ANGELES AREA SALUD
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R.U.T. |
69.170.102-6 |
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Dirección de Facturación |
BULNES 220 PISO 3 OFICINA 313 |
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Comuna |
Los Angeles
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Impuesto |
633231,05 |
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Dirección de Envío de la Factura |
BULNES 220 PISO 3 OFICINA 313 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
FERNANDO VELOSO OLIVA |
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Razón Social |
FERNANDO ALBERTO VELOSO OLIVA
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R.U.T. |
14.205.876-6 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
FERNANDO VELOSO OLIVA |
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Socios y accionistas principales
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6 .- Productos/Servicios
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14111509
| Artículos de papelería | 1 | Kit | -2000 PAPEL TERMINO BLANCO 80X80 (rollo).
-500 DEDAL DE GOMA N°11 (15MM).
-500 DEDAL DE GOMA N°12 (17MM).
-500 DEDAL DE GOMA N°13 (19MM).
-700 LAPIZ PASTA VERDE PUNTA MEDIA.
-500 LIGAS ELÁSTICAS ANCHA BLANCA, BOLSA 50 GR.
-100 LIGAS ELÁSTICAS DELGADAS COLOR, BOLSA 50 GR.
-100 RESMA OPALINA BLANCA.
-120 TINTA PARA TAMPON AZUL 24 ML.
-60 TINTA PARA TAMPON LILA 24 ML.
-60 TINTA PARA TAMPON NEGRA 24 ML.
-48 TINTA PARA TAMPON ROJA 24 ML.
-200 TACO CALENDARIO GRANDE AÑO 2026. | |
$ 3.332.795,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 3.332.795
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$ 3.332.795
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Total Neto
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$ 3.332.795
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 633.231
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$ 3.966.026
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8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.