Orden de Compra. Nº2410-2577-AG25 "NJE - 506 - Adquisición de materiales de oficina - 2410-140-COT25"
Recuerde que el responsable del pago es MUNICIPALIDAD DE LOS ANGELES AREA SALUD
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2410-2577-AG25
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 14-11-2025
Nombre de la Orden de Compra NJE - 506 - Adquisición de materiales de oficina - 2410-140-COT25
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra MUNICIPALIDAD DE LOS ANGELES - SALUD
Razón Social MUNICIPALIDAD DE LOS ANGELES AREA SALUD
R.U.T. 69.170.102-6
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 20-717 del sistema SMC.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social MUNICIPALIDAD DE LOS ANGELES AREA SALUD
R.U.T. 69.170.102-6
Dirección de Facturación BULNES 220 PISO 3 OFICINA 313
Comuna Los Angeles
Impuesto 633231,05
Dirección de Envío de la Factura BULNES 220 PISO 3 OFICINA 313
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor FERNANDO VELOSO OLIVA
Razón Social FERNANDO ALBERTO VELOSO OLIVA
R.U.T. 14.205.876-6
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal FERNANDO VELOSO OLIVA
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
14111509
Artículos de papelería1Kit-2000 PAPEL TERMINO BLANCO 80X80 (rollo). -500 DEDAL DE GOMA N°11 (15MM). -500 DEDAL DE GOMA N°12 (17MM). -500 DEDAL DE GOMA N°13 (19MM). -700 LAPIZ PASTA VERDE PUNTA MEDIA. -500 LIGAS ELÁSTICAS ANCHA BLANCA, BOLSA 50 GR. -100 LIGAS ELÁSTICAS DELGADAS COLOR, BOLSA 50 GR. -100 RESMA OPALINA BLANCA. -120 TINTA PARA TAMPON AZUL 24 ML. -60 TINTA PARA TAMPON LILA 24 ML. -60 TINTA PARA TAMPON NEGRA 24 ML. -48 TINTA PARA TAMPON ROJA 24 ML. -200 TACO CALENDARIO GRANDE AÑO 2026.  $ 3.332.795,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.332.795 $ 3.332.795
Total Neto $ 3.332.795
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 633.231
TOTAL OC $ 3.966.026


7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante 14.205.876-6 Ver adjunto
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.