|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
2410-270-SE09 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
|
Fecha de Envío |
15-04-2009 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
ORDEN DE COMPRA DESDE 2410-79-L109 |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
|
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
|
|
Proveniente de Licitación
|
2410-79-L109 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
|
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
MUNICIPALIDAD DE LOS ANGELES AREA SALUD
|
|
R.U.T. |
69.170.102-6 |
|
Dirección de Facturación |
CAMINO SAN ANTONIO 275 LOS ANGELES |
|
Comuna |
Los Angeles
|
|
Impuesto |
7410 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
CAMINO SAN ANTONIO 275 LOS ANGELES |
4 .- Otras Especificaciones
|
Proveedor |
Germed Ltda. |
|
Razón Social |
Germed Ltda.
|
|
R.U.T. |
76.032.605-4 |
|
Sucursal |
Germed Ltda. |
|
Socios y accionistas principales
|
Ver listado
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
44121618
| Tijeras | 3 | Unidad | tijeras de tejidos | |
$ 8.900,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 26.700
|
$ 26.700
|
44121618
| Tijeras | 3 | Unidad | Tijeras de sastre grandes de mango negro | |
$ 4.100,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 12.300
|
$ 12.300
|
|
|
Total Neto
|
$ 39.000
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
IVA 19 %
|
$ 7.410
|
|
$ 46.410
|
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.