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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
2410-46-SE26 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
10-03-2026 |
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Nombre de la Orden de Compra |
sii, PAC 493 ADQUISICIÓN DE MATERIALES UNIDAD DE DMI |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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2410-148-LP25 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
MultiAnual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
MUNICIPALIDAD DE LOS ANGELES AREA SALUD
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R.U.T. |
69.170.102-6 |
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Dirección de Facturación |
BULNES 220 PISO 3 OFICINA 313 |
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Comuna |
Los Angeles
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Impuesto |
3688253,59 |
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Dirección de Envío de la Factura |
BULNES 220 PISO 3 OFICINA 313 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
FERNANDO VELOSO OLIVA |
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Razón Social |
FERNANDO ALBERTO VELOSO OLIVA
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R.U.T. |
14.205.876-6 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
FERNANDO VELOSO OLIVA |
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Socios y accionistas principales
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6 .- Productos/Servicios
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27121704
| Uniones Hidráulicas | 1 | Global | Línea N°1, Canasta Materiales Instalaciones Hidráulicas, según Bases Técnicas adjuntas. | Línea N°1, Canasta Materiales Instalaciones Hidráulicas, según Bases Técnicas adjuntas. |
$ 19.411.861,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 19.411.861
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$ 19.411.861
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Total Neto
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$ 19.411.861
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 3.688.254
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$ 23.100.115
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.