Orden de Compra. Nº
2410-534-SE25
"
lcr Adquisición de artículos computacionales, Licitación Pública 2410-38-LP25, PAC 3402-282-PC25
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Recuerde que el responsable del pago es MUNICIPALIDAD DE LOS ANGELES AREA SALUD
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
2410-534-SE25
Estado de la Orden de Compra
Recepción Conforme
Fecha de Envío
01-10-2025
Nombre de la Orden de Compra
lcr Adquisición de artículos computacionales, Licitación Pública 2410-38-LP25, PAC 3402-282-PC25
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
2410-38-LP25
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
MUNICIPALIDAD DE LOS ANGELES - SALUD
Razón Social
MUNICIPALIDAD DE LOS ANGELES AREA SALUD
R.U.T.
69.170.102-6
Dirección de Unidad de Compra
Bulnes N°220, piso 3, Oficina - 313
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 17-169 del sistema SMC.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
MUNICIPALIDAD DE LOS ANGELES AREA SALUD
R.U.T.
69.170.102-6
Dirección de Facturación
Av. Las Industrias N°8780, Lote 5, Bodega 2A, Los Ángeles.
Comuna
Los Angeles
Impuesto
4657542,01
Dirección de Envío de la Factura
Av. Las Industrias N°8780, Lote 5, Bodega 2A, Los Ángeles.
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
JOSEFA SPA
Razón Social
JOSEFA SPA
R.U.T.
77.363.939-6
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal
JOSEFA SPA
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
43201803
Discos duros
70
Unidad
Línea Nº4: Discos duros SSD 1TB, según lo establecido en bases técnicas.
Discos duros SSD 1TB
$ 42.352,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.964.640
$ 2.964.640
26121630
Accesorios de cable
300
Unidad
Línea Nº14: Roseta + modulo RJ45, según lo establecido en bases técnicas.
Roseta + modulo RJ45
$ 3.300,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 990.000
$ 990.000
39121011
Fuentes de alimentación continua
50
Unidad
Línea Nº22: Fuente de poder ATX, según lo establecido en bases técnicas.
Fuente de poder ATX,
$ 16.500,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 825.000
$ 825.000
43211601
Cajas de conmutación de computadores
20
Unidad
Línea Nº25: Switch 5 puertos PoE, según lo establecido en bases técnicas.
Switch 5 puertos PoE
$ 42.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 840.000
$ 840.000
43211601
Cajas de conmutación de computadores
3
Unidad
Línea Nº28: Switch 48 puertos 10/100/1000 POE, según lo establecido en bases técnicas.
Switch 48 puertos 101001000 POE
$ 652.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.956.000
$ 1.956.000
27113203
Kit de herramienta para computadores
15
Unidad
Línea Nº32: Kit de herramientas para redes con maleta plástica, según lo establecido en bases técnicas.
Kit de herramientas para redes con maleta plástica
$ 25.970,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 389.550
$ 389.550
44103201
Reloj de control
40
Unidad
Línea Nº33: Reloj biométrico, según lo establecido en bases técnicas.
Reloj biométrico
$ 403.360,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 16.134.400
$ 16.134.400
43211509
Computadores portátiles tipo Tablet PC
1
Unidad
Línea Nº35: Tablet, según lo establecido en bases técnicas.
Tablet
$ 413.789,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 413.789
$ 413.789
Total Neto
$ 24.513.379
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 4.657.542
TOTAL OC
$ 29.170.921
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.