Orden de Compra. Nº2410-775-SE23 " GCC ORDEN DE COMPRA DESDE 2410-131-LQ23"
Recuerde que el responsable del pago es MUNICIPALIDAD DE LOS ANGELES AREA SALUD
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2410-775-SE23
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 12-03-2024
Nombre de la Orden de Compra GCC ORDEN DE COMPRA DESDE 2410-131-LQ23
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2410-131-LQ23
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra MUNICIPALIDAD DE LOS ANGELES - SALUD
Razón Social MUNICIPALIDAD DE LOS ANGELES AREA SALUD
R.U.T. 69.170.102-6
Dirección de Unidad de Compra Avda.Ricardo Vicuña Nº 320 Los Angeles
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 17-314 del sistema SMC.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social MUNICIPALIDAD DE LOS ANGELES AREA SALUD
R.U.T. 69.170.102-6
Dirección de Facturación Avda.Ricardo Vicuña Nº 320 Los Angeles
Comuna Los Angeles
Impuesto 1191695,2
Dirección de Envío de la Factura Avda.Ricardo Vicuña Nº 320 Los Angeles
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Delta Generacion Spa
Razón Social DELTA GENERACION SPA
R.U.T. 76.539.061-3
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Delta Generacion Spa
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
47121701
Bolsas de basura2000Unidad no definidaLínea N°1, Bolsas para basura 70x90 paquete 10u.(Item N°4 del anexo N°3 Oferta técnico económica). PEDIDO N°1SUMINISTRO DE MATERIALES DE ASEO PARA LA MUNICIPALIDAD DE LOS ÁNGELES ÁREA SALUD LINEA 1 $ 363,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 726.000 $ 726.000
47131816
Desodorantes504Unidad no definidaLínea N°1, Desinfectante ambiental aerosol.(Item N°8 del anexo N°3 Oferta técnico económica). PEDIDO N°1SUMINISTRO DE MATERIALES DE ASEO PARA LA MUNICIPALIDAD DE LOS ÁNGELES ÁREA SALUD LINEA 1 $ 1.518,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 765.072 $ 765.072
53131608
Jabones2496Unidad no definidaLínea N°1, Jabón tocador 340ml.(Item N°15 del anexo N°3 Oferta técnico económica). PEDIDO N°1SUMINISTRO DE MATERIALES DE ASEO PARA LA MUNICIPALIDAD DE LOS ÁNGELES ÁREA SALUD LINEA 1 $ 1.058,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.640.768 $ 2.640.768
47131810
Productos para lavar platos504Unidad no definidaLínea N°1, Lavaloza 750ml.(Item N°16 del anexo N°3 Oferta técnico económica). PEDIDO N°1SUMINISTRO DE MATERIALES DE ASEO PARA LA MUNICIPALIDAD DE LOS ÁNGELES ÁREA SALUD LINEA 1 $ 839,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 422.856 $ 422.856
47131806
Barniz o ceras de muebles288Unidad no definidaLínea N°1, Lustra muebles crema 900ml.(Item N°19 del anexo N°3 Oferta técnico económica). PEDIDO N°1SUMINISTRO DE MATERIALES DE ASEO PARA LA MUNICIPALIDAD DE LOS ÁNGELES ÁREA SALUD LINEA 1 $ 1.475,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 424.800 $ 424.800
47121812
Raspadores de limpieza864Unidad no definidaLínea N°1, Mago pads 4u .(Item N°20 del anexo N°3 Oferta técnico económica). PEDIDO N°1SUMINISTRO DE MATERIALES DE ASEO PARA LA MUNICIPALIDAD DE LOS ÁNGELES ÁREA SALUD LINEA 1 $ 306,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 264.384 $ 264.384
47131618
Mopas húmedas100Unidad no definidaLínea N°1, Mopa húmeda completa 24OZ(Item N°21 del anexo N°3 Oferta técnico económica). PEDIDO N°1SUMINISTRO DE MATERIALES DE ASEO PARA LA MUNICIPALIDAD DE LOS ÁNGELES ÁREA SALUD LINEA 1 $ 5.962,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 596.200 $ 596.200
47121701
Bolsas de basura2000UnidadLínea N°1, Bolsas para basura 50x70 paquete 10u.(Item N°3 del anexo N°3 Oferta técnico económica). PEDIDO N°1SUMINISTRO DE MATERIALES DE ASEO PARA LA MUNICIPALIDAD DE LOS ÁNGELES ÁREA SALUD LINEA 1 $ 216,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 432.000 $ 432.000
Total Neto $ 6.272.080
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 1.191.695
TOTAL OC $ 7.463.775


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.