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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
2410-918-SE21 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
10-11-2021 |
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Nombre de la Orden de Compra |
SERVICIO DE MANTENCIÓN PREVENTIVA Y CORRECTIVA DE IMPRESORAS |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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2410-175-L121 |
2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
MUNICIPALIDAD DE LOS ANGELES - SALUD |
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Razón Social |
MUNICIPALIDAD DE LOS ANGELES AREA SALUD
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R.U.T. |
69.170.102-6 |
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Dirección de Unidad de Compra |
Avda.Ricardo Vicuña Nº 320 Los Angeles |
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
MUNICIPALIDAD DE LOS ANGELES AREA SALUD
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R.U.T. |
69.170.102-6 |
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Dirección de Facturación |
Avda.Ricardo Vicuña Nº 320 Los Angeles |
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Comuna |
Los Angeles
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Impuesto |
798319,39 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Avda.Ricardo Vicuña Nº 320 Los Angeles |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
Copyservice |
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Razón Social |
JUAN CARLOS VENEGAS ANABALON
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R.U.T. |
14.534.317-8 |
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Sucursal |
Copyservice |
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Socios y accionistas principales
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6 .- Productos/Servicios
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43212105
| Impresoras de láser | 4201681 | Unidad | Considera la mantención preventiva y correctiva para impresoras de la Dirección comunal de Salud, de acuerdo a lo indicado en Bases Técnicas adjuntas. | Los Valores Mencionados, Considera solo Mano de Obra y ajustes Varios. |
$ 1,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 4.201.681
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$ 4.201.681
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Total Neto
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$ 4.201.681
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 798.319
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$ 5.000.000
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.