Orden de Compra. Nº2410-936-SE20 "ORDEN DE COMPRA DESDE 2410-42-L120"
Recuerde que el responsable del pago es MUNICIPALIDAD DE LOS ANGELES AREA SALUD
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2410-936-SE20
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 28-12-2020
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2410-42-L120
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2410-42-L120
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra MUNICIPALIDAD DE LOS ANGELES - SALUD
Razón Social MUNICIPALIDAD DE LOS ANGELES AREA SALUD
R.U.T. 69.170.102-6
Dirección de Unidad de Compra Avda.Ricardo Vicuña Nº 320 Los Angeles
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social MUNICIPALIDAD DE LOS ANGELES AREA SALUD
R.U.T. 69.170.102-6
Dirección de Facturación Avda.Ricardo Vicuña Nº 320 Los Angeles
Comuna Los Angeles
Impuesto 354421,44
Dirección de Envío de la Factura Avda.Ricardo Vicuña Nº 320 Los Angeles
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Telefonica del Sur S.A. Los Angeles
Razón Social CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELEFONICA DEL SUR S A
R.U.T. 90.299.000-3
Sucursal Telefonica del Sur S.A. Los Angeles
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
83121703
Servicios relacionados con Internet1UnidadServicio de telefonía e internet para dependencias Crecin-Cesfam Nororiente.01 Internet Banda Ancha 100 Mbps de bajada 50 Mbps de subida + 01 linea telefónica. Renta Mensual total por ambos servicios 51.816 pesos mas IVA. El costo total por los 36 meses de contrato es de 1.865.376 pesos mas IVA. $ 1.865.376,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.865.376 $ 1.865.376
Total Neto $ 1.865.376
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 354.421
TOTAL OC $ 2.219.797


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.