Orden de Compra. Nº2410-989-SE24 "gcc. Suministro de materiales de aseo para bodega. D.C."
Recuerde que el responsable del pago es MUNICIPALIDAD DE LOS ANGELES AREA SALUD
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2410-989-SE24
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 24-12-2024
Nombre de la Orden de Compra gcc. Suministro de materiales de aseo para bodega. D.C.
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2410-131-LQ23
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra MUNICIPALIDAD DE LOS ANGELES - SALUD
Razón Social MUNICIPALIDAD DE LOS ANGELES AREA SALUD
R.U.T. 69.170.102-6
Dirección de Unidad de Compra Avda.Ricardo Vicuña Nº 320 Los Angeles
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 17-315 del sistema SMC.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social MUNICIPALIDAD DE LOS ANGELES AREA SALUD
R.U.T. 69.170.102-6
Dirección de Facturación Avda.Ricardo Vicuña Nº 320 Los Angeles
Comuna Los Angeles
Impuesto 2349540
Dirección de Envío de la Factura Avda.Ricardo Vicuña Nº 320 Los Angeles
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor PAPELES AUSTRAL
Razón Social PAPELES AUSTRAL SPA
R.U.T. 77.404.653-4
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal PAPELES AUSTRAL
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
42132102
Cubre camillas1224PackLínea N°2, Sabanilla de papel rollo 48mts.(Item N°3 de anexo N°3 oferta Técnico económica) PEDIDO N°8Ver anexos técnicos y económicos. $ 4.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.896.000 $ 4.896.000
14111704
Papel higiénico200PackLínea N°2, Papel higiénico rollo 500 mts pack 6u.(Item N°2 de anexo N°3 oferta Técnico económica) PEDIDO N°8Ver anexos técnicos y económicos $ 9.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.800.000 $ 1.800.000
14111703
Toallas de papel6300PaqueteLínea N°2, toalla interfoliada 250u.(Item N°6 de anexo N°3 oferta Técnico económica) PEDIDO N°8Ver anexos técnicos y económicos $ 900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.670.000 $ 5.670.000
Total Neto $ 12.366.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 2.349.540
TOTAL OC $ 14.715.540


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.