Orden de Compra. Nº2411-26-SE09 "ORDEN DE COMPRA DESDE 2411-31-L109"
Recuerde que el responsable del pago es Municipalidad Los Angeles Unidad Cementerio
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2411-26-SE09
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 06-10-2009
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2411-31-L109
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2411-31-L109
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra MUNICIPALIDAD DE LOS ANGELES - CEMENTERIO
Razón Social Municipalidad Los Angeles Unidad Cementerio
R.U.T. 69.170.103-4
Dirección de Unidad de Compra COLO COLO 484
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Municipalidad Los Angeles Unidad Cementerio
R.U.T. 69.170.103-4
Dirección de Facturación CAMINO SAN ANTONIO 275 LOS ANGELES
Comuna Los Angeles
Impuesto 40005,45
Dirección de Envío de la Factura CAMINO SAN ANTONIO 275 LOS ANGELES
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor S Nazal S.A.
Razón Social S NAZAL S.A.
R.U.T. 81.291.300-k
Sucursal S Nazal S.A.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
27111507
Cortadores de metal2UnidadDISCOS PARA GALLETERO, PARA CORTAR CEMENTO, IGUAL O SIMILAR GROSSMAN 7", SE SOLICITA INFORMAR FECHA DE ENVIO DE LOS PRODUCTOS.  $ 14.350,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 28.700 $ 28.700
27111902
Limas2UnidadLIMAS DE 8/16, SE SOLICITA INFORMAR FECHA DE ENVIO DE LOS PRODUCTOS.  $ 660,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.320 $ 1.320
27121704
Uniones Hidráulicas20UnidadTERMINALES HI 3/4 DE JARDIN, SE SOLICITA INFORMA SOBRE PLAZO DE ENVIO DEL PRODUCTO.  $ 67,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.340 $ 1.340
31162006
Clavos de alambre2UnidadKILOS DE CLAVOS DE 3", SE SOLICITA INFORMAR FECHA DE ENVIO DE LOS PRODUCTOS.  $ 735,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.470 $ 1.470
31211904
Brochas3UnidadBROCHAS DE 5", IGUAL O SIMILAR HELA 5/8x4, SE SOLICITA INFORMAR FECHA DE ENVIO DE LOS PRODUCTOS.  $ 3.350,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.050 $ 10.050
40142604
Codos de tubo20UnidadCODOS PVC DE 3/4, SE SOLICITA INFORMAR FECHA DE ENVIO DE LOS PRODUCTOS.  $ 75,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.500 $ 1.500
46171501
Candados7UnidadPORTACANDADOS 4 1/2", SE SOLICITA INFORMAR FECHA DE ENVIO DE LOS PRODUCTOS.  $ 530,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.710 $ 3.710
46171501
Candados3UnidadCANDADOS MEDIANOS IGUAL O SIMILAR ODIS Nº340, SE SOLICITA INFORMAR FECHA DE ENVIO DE LOS PRODUCTOS.  $ 4.865,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 14.595 $ 14.595
47131605
Cepillos de limpieza5UnidadESCOBILLAS DE ACERO, SE SOLICITA INFORMAR FECHA DE ENVIO DE LOS PRODUCTOS.  $ 1.855,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.275 $ 9.275
31162006
Clavos de alambre3kilogramoKILOS DE CLAVOS DE 4", SE SOLICITA INFORMAR FECHA DE ENVIO DE LOS PRODUCTOS.  $ 735,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.205 $ 2.205
31162309
Estantes de montaje21ParBISAGRAS DE 2" PAR, SE SOLICITA INFORMAR FECHA DE ENVIO DE LOS PRODUCTOS.  $ 290,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.090 $ 6.090
46181504
Guantes protectores50ParPARES GUANTES DE CUERO, SE SOLICITA INFORMAR FECHA DE ENVIO DE LOS PRODUCTOS.  $ 1.600,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 80.000 $ 80.000
40142115
Tubería de plástico10TuboTUBOS PVC DE 110, SE SOLICITA INFORMAR FECHA DE ENVIO DE LOS PRODUCTOS.  $ 5.030,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 50.300 $ 50.300
Total Neto $ 210.555
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 40.005
TOTAL OC $ 250.560


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.