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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
2412-1006-OC07 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
28-11-2007 |
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Nombre de la Orden de Compra |
OC Generada desde la Adquisición 2412-734-CO07 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
ORDEN DE COMPRA INT. N° 1006
DIDECO/ADULTO MAYOR
SOLIC. N° 1027, ADQ., SOLIC. INT. N° 255
ENTREGAR A MAS TARDAR JUEVES 29/11/2007 |
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Proveniente de Licitación
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2412-734-CO07 |
2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
IMUNI_LOPRADO ADQUISICIONES |
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Razón Social |
I.Municipalidad de Lo Prado
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R.U.T. |
69.254.100-6 |
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Dirección de Unidad de Compra |
AVENIDA SAN PABLO 5959 |
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
Contra Factura 30 Días |
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Justificación pago mayor a 30 días |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
I.Municipalidad de Lo Prado
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R.U.T. |
69.254.100-6 |
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Dirección de Facturación |
AVENIDA SAN PABLO 5959 |
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Comuna |
-1
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Impuesto |
37582 |
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Dirección de Envío de la Factura |
AVENIDA SAN PABLO 5959 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
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Razón Social |
SOC DE SERVICIOS GRALES E INV TORRES Y POBLETE LIM
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R.U.T. |
79.640.320-9 |
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Sucursal |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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15101605
| Carbón | 200 | Bolsa | Carbón | (026-00041) CARBON DE ESPINO DE 2 KILOS. |
$ 989,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 197.800
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$ 197.800
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Total Neto
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$ 197.800
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 37.582
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$ 235.382
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.