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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
2412-1085-SE09 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
17-12-2009 |
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Nombre de la Orden de Compra |
TRATO DIRECTO CON RESOLUCION FUNDADA DECRETO 2552 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Emergencia, urgencia o imprevisto
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2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
IMUNI_LOPRADO ADQUISICIONES |
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Razón Social |
I.Municipalidad de Lo Prado
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R.U.T. |
69.254.100-6 |
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Dirección de Unidad de Compra |
AVENIDA SAN PABLO 5959 |
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
I.Municipalidad de Lo Prado
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R.U.T. |
69.254.100-6 |
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Dirección de Facturación |
AVENIDA SAN PABLO 5959 |
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Comuna |
Lo Prado
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Impuesto |
56715 |
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Dirección de Envío de la Factura |
AVENIDA SAN PABLO 5959 |
4 .- Otras Especificaciones
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Fecha de Entrega |
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| LUGAR DE ENTREGA Y HORARIO | BODEGA MUNICIPAL, LOS COPIHUES 6089, HORARIO LUNES A JUEVES 8:45 – 13:45, 15:00-17:00, VIERNES 8:45 - 13:45, 15:00-16:00 |
| DOCUMENTACION REQUERIDA PARA RETIRAR CHEQUE | DOCUMENTACION A PRESENTAR AL RETIRAR CHEQUE EN TESORERIA MUNICIPAL, UBICADA EN SAN PABLO 5959:
RUT DE LA EMPRESA
PODER NOTARIAL
CEDULA DE IDENTIDAD DE LA PERSONA QUE RETIRA CHEQUE
CUARTA COPIA CEDIBLE DE LA FACTURA |
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Proveedor |
Virtual S.A. |
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Razón Social |
VIRTUAL S A
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R.U.T. |
96.849.240-3 |
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Sucursal |
Virtual S.A. |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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82121507
| Impresión de papelería o formularios comerciales | 3000 | Unidad | | (021-00130)TARJETAS DE NAVIDAD, 4/2 COLORES, PAPEL COUCHE 300 GRS, FORMATO 18 X 12,5 CM, TERMINACION CORTE RECTO
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$ 100,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 300.000
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$ 298.500
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Total Neto
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$ 298.500
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 56.715
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$ 355.215
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.