Orden de Compra. Nº2412-1089-SE12 "ORDEN DE COMPRA DESDE 2412-393-L112"
Recuerde que el responsable del pago es I.Municipalidad de Lo Prado
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2412-1089-SE12
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 29-11-2012
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2412-393-L112
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2412-393-L112
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra IMUNI_LOPRADO ADQUISICIONES
Razón Social I.Municipalidad de Lo Prado
R.U.T. 69.254.100-6
Dirección de Unidad de Compra AVENIDA SAN PABLO 5959
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I.Municipalidad de Lo Prado
R.U.T. 69.254.100-6
Dirección de Facturación San Germán 940
Comuna Lo Prado
Impuesto 0
Dirección de Envío de la Factura San Germán 940
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 14-12-2012
TítuloDescripción
DOCUMENTACION A PRESENTAR AL RETIRAR CHEQUE EN TESORERIA MUNICIPAL, UBICADA EN SAN PABLO 5959:

ROL UNICO TRIBUTARIO

PODER NOTARIAL O FOTOCOPIA LEGALIZADA EN ORIGINAL

CEDULA DE IDENTIDAD VIGENTE  DE LA PERSONA QUE RETIRA DOCUMENTO BANCARIO

CUARTA COPIA CEDIBLE DE LA FACTURA

ENTREGA  CHEQUES DIA MARTES Y JUEVES  HORARIO 8:30 – 14:00 Y 15:15 A 17:00 HRS.

5 .- Datos del Proveedor
Proveedor CENTRO TURISTICO VALTYER
Razón Social DAGOBERTO POLINARIO VALDIVIA TYER
R.U.T. 14.387.228-9
Sucursal CENTRO TURISTICO VALTYER
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
50192501
Sandwiches y canapés con relleno frescos80Unidad(002-00735) COLACIONES CONSISTENTE EN 3 COMPLETOS, 3 BEBIDAS INDIVIDUALES Y 2 HELADOS.  $ 5.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 416.000 $ 416.000
90111701
Camping140Unidad(194-00028) CENTRO RECREATIVO SECTOR ISLA DE MAIPO, 14 DE DICIEMBRE 2012, CELEBRACION DE NAVIDAD PARTA HIJOS DE SOCIOS. ENTRADA GENERAL AL RECINTO DE 140 NIÑOS Y ADULTOS  $ 3.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 420.000 $ 420.000
Total Neto $ 836.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
Exento  0  % $ 0
TOTAL OC $ 836.000

Justificación de exención de impuesto

7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.