Orden de Compra. Nº2412-1095-SE10 "CONTRATO SUMINISTRO 2413-5-LE09"
Recuerde que el responsable del pago es I.Municipalidad de Lo Prado
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2412-1095-SE10
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 27-12-2010
Nombre de la Orden de Compra CONTRATO SUMINISTRO 2413-5-LE09
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2413-5-LE09
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra IMUNI_LOPRADO ADQUISICIONES
Razón Social I.Municipalidad de Lo Prado
R.U.T. 69.254.100-6
Dirección de Unidad de Compra AVENIDA SAN PABLO 5959
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I.Municipalidad de Lo Prado
R.U.T. 69.254.100-6
Dirección de Facturación AVENIDA SAN PABLO 5959
Comuna Lo Prado
Impuesto 24624
Dirección de Envío de la Factura AVENIDA SAN PABLO 5959
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
TítuloDescripción
DOCUMENTACION A PRESENTAR AL RETIRAR CHEQUE EN TESORERIA MUNICIPAL, UBICADA EN SAN PABLO 5959:

ROL UNICO TRIBUTARIO

PODER NOTARIAL O FOTOCOPIA LEGALIZADA EN ORIGINAL

CEDULA DE IDENTIDAD VIGENTE  DE LA PERSONA QUE RETIRA DOCUMENTO BANCARIO

CUARTA COPIA CEDIBLE DE LA FACTURA

LUGAR DE ENTREGA Y HORARIO

BODEGA MUNICIPAL, LOS COPIHUES 6089,   HORARIO LUNES A JUEVES 8:45 – 13:45, 15:00-17:00, VIERNES  8:45 - 13:45, 15:00-16:00

5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Producciones Graficas Unigraf Ltda
Razón Social PRODUCCIONES GRAFICAS UNIGRAF LIMITADA
R.U.T. 78.885.830-2
Sucursal Producciones Graficas Unigraf Ltda
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
82101701
Servicios de publicidad en carteles aéreos4Unidad no definida(066-00079) LIENZO DE 6,00 X 1,5 MTS, TELA PVC 12 OZ 300 DPI DE 4/0 COLORES, TINTA CON FILTRO UV, BOLSILLOS SELLADOS, BORDES REFORZADOS, 3 SOPORTES DE MADERA SECA DE 2X1' CONSIDERA 2 CORDELES DE 8MM DE 20 MTS. (066-00079) LIENZO DE 6,00 X 1,5 MTS, TELA PVC 12 OZ 300 DPI DE 4/0 COLORES, TINTA CON FILTRO UV, BOLSILLOS SELLADOS, BORDES REFORZADOS, 3 SOPORTES DE MADERA SECA DE 2X1' CONSIDERA 2 CORDELES DE 8MM DE 20 MTS. $ 32.400,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 129.600 $ 129.600
Total Neto $ 129.600
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 24.624
TOTAL OC $ 154.224


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.