Orden de Compra. Nº2412-1099-SE10 "TRATO DIRECTO DECRETO Nº 2281"
Recuerde que el responsable del pago es I.Municipalidad de Lo Prado
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2412-1099-SE10
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 28-12-2010
Nombre de la Orden de Compra TRATO DIRECTO DECRETO Nº 2281
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Prórroga de un contrato de suministro o servicio o contratación de servicios conexos
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra IMUNI_LOPRADO ADQUISICIONES
Razón Social I.Municipalidad de Lo Prado
R.U.T. 69.254.100-6
Dirección de Unidad de Compra AVENIDA SAN PABLO 5959
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I.Municipalidad de Lo Prado
R.U.T. 69.254.100-6
Dirección de Facturación AVENIDA SAN PABLO 5959
Comuna Lo Prado
Impuesto 94012
Dirección de Envío de la Factura AVENIDA SAN PABLO 5959
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 28-12-2010
TítuloDescripción
LUGAR DE ENTREGA Y HORARIO

BODEGA MUNICIPAL, LOS COPIHUES 6089,   HORARIO LUNES A JUEVES 8:45 – 13:45, 15:00-17:00, VIERNES  8:45 - 13:45, 15:00-16:00

DOCUMENTACION NECESARIA PARA RETIRAR CHEQUE DE TESORERIA MUNICIPAL

DOCUMENTACION A PRESENTAR AL RETIRAR CHEQUE EN TESORERIA MUNICIPAL, UBICADA EN SAN PABLO 5959:

ROL UNICO TRIBUTARIO

PODER NOTARIAL O FOTOCOPIA LEGALIZADA EN ORIGINAL

CEDULA DE IDENTIDAD VIGENTE  DE LA PERSONA QUE RETIRA DOCUMENTO BANCARIO

CUARTA COPIA CEDIBLE DE LA FACTURA

5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Krish Chile
Razón Social KRISH- CHILE IMPORTACIONES LIMITADA
R.U.T. 76.460.190-4
Sucursal Krish Chile
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
60141002
Muñecas100Unidad (093-00095)JUGUETES DE 1 A 2 AÑOS NIÑA $ 756,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 75.600 $ 75.600
60141010
Vehículos de juguete100Unidad (093-00091)JUGUETES DE 0 A 11 MESES VARON $ 756,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 75.600 $ 75.600
60141010
Vehículos de juguete100Unidad (093-00092)JUGUETES DE 1 A 2 AÑOS VARON $ 756,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 75.600 $ 75.600
60141010
Vehículos de juguete100Unidad (093-00093)JUGUETES DE 7 A 8 AÑOS VARON $ 1.092,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 109.200 $ 109.200
60141002
Muñecas100Unidad (093-00094)JUGUETES DE 0 A 11 MESES NIÑA $ 756,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 75.600 $ 75.600
60141002
Muñecas100Unidad (093-00096)JUGUETES DE 7 A 8 AÑOS NIÑA $ 832,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 83.200 $ 83.200
Total Neto $ 494.800
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 94.012
TOTAL OC $ 588.812


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.