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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
2412-1150-CM11 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
28-12-2011 |
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Nombre de la Orden de Compra |
CONTRATO MARCO |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de convenio marco
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2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
IMUNI_LOPRADO ADQUISICIONES |
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Razón Social |
I.Municipalidad de Lo Prado
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R.U.T. |
69.254.100-6 |
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Dirección de Unidad de Compra |
AVENIDA SAN PABLO 5959 |
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
I.Municipalidad de Lo Prado
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R.U.T. |
69.254.100-6 |
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Dirección de Facturación |
AVENIDA SAN PABLO 5959 |
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Comuna |
Lo Prado
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Impuesto |
1282,5 |
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Dirección de Envío de la Factura |
AVENIDA SAN PABLO 5959 |
4 .- Otras Especificaciones
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Fecha de Entrega |
02-01-2012 |
| LUGAR DE ENTREGA Y HORARIO | BODEGA MUNICIPAL, LOS COPIHUES 6089, HORARIO LUNES A JUEVES 8:45 – 13:30, 15:00-17:00, VIERNES 8:45 - 13:30, 15:00-16:00 |
| DOCUMENTACION A PRESENTAR AL RETIRAR CHEQUE EN TESORERIA MUNICIPAL, UBICADA EN SAN PABLO 5959: | ROL UNICO TRIBUTARIO
PODER NOTARIAL O FOTOCOPIA LEGALIZADA EN ORIGINAL
CEDULA DE IDENTIDAD VIGENTE DE LA PERSONA QUE RETIRA DOCUMENTO BANCARIO
CUARTA COPIA CEDIBLE DE LA FACTURA
ENTREGA CHEQUES DIA MARTES Y JUEVES HORARIO 8:30 – 14:00 Y 15:15 A 17:00 HRS. |
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Proveedor |
PRISA S A. - sucursal |
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Razón Social |
PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S A
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R.U.T. |
96.556.940-5 |
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Sucursal |
PRISA S A. - sucursal |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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44121707
| Lápices de colores | 20 | | (25899) LÁPIZ FABER CASTELL GRAFITO HB 27936 | (25899) LÁPIZ FABER CASTELL GRAFITO HB ; Código: 83221HB;Región : RM
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$ 177,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 3.540
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$ 3.540
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44121708
| Marcadores | 10 | | (29445) MARCADOR SELLOBOARD PLUMON PIZARRA PUNTA REDONDA AZUL 31482 | (29445) MARCADOR SELLOBOARD PLUMON PIZARRA PUNTA REDONDA AZUL ; Código: 85435AZ;Región : RM
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$ 159,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 1.590
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$ 1.590
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44121804
| Borradores | 15 | | (30046) GOMA DE BORRAR ISOFIT 526-50 32083 | (30046) GOMA DE BORRAR ISOFIT 526-50 ; Código: 80280;Región : RM
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$ 108,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 1.620
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$ 1.620
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Total Neto
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$ 6.750
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 1.282
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Impuesto específico
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$ 0
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$ 8.032
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.