Orden de Compra. Nº2412-11647-SE08 "Orden de Compra desde 2412-11338-L108"
Recuerde que el responsable del pago es I.Municipalidad de Lo Prado
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2412-11647-SE08
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 08-10-2008
Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra desde 2412-11338-L108
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2412-11338-L108
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra IMUNI_LOPRADO ADQUISICIONES
Razón Social I.Municipalidad de Lo Prado
R.U.T. 69.254.100-6
Dirección de Unidad de Compra AVENIDA SAN PABLO 5959
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I.Municipalidad de Lo Prado
R.U.T. 69.254.100-6
Dirección de Facturación AVENIDA SAN PABLO 5959
Comuna Lo Prado
Impuesto 37224,8
Dirección de Envío de la Factura AVENIDA SAN PABLO 5959
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
TítuloDescripción
LUGAR DE ENTREGABODEGA MUNICIPAL, LOS COPIHUES 6089
DOCUMENTACION REQUERIDA PARA RETIRAR CHEQUE

DOCUMENTACION A PRESENTAR AL RETIRAR CHEQUE EN TESORERIA MUNICIPAL, UBICADA EN SAN PABLO 5959:

RUT DE LA EMPRESA

PODER SIMPLE AL DIA

CEDULA DE IDENTIDAD DE LA PERSONA QUE RETIRA CHEQUE

CUARTA COPIA CEDIBLE DE LA FACTURA

5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Makarena Fernández Vidal
Razón Social MAKARENA FERNANDA FERNANDEZ VIDAL
R.U.T. 15.420.118-1
Sucursal Makarena Fernández Vidal
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
49161526
Material de entrenamiento de fútbol1Unidad(050-00263) PIZARRA MAGNETICA COMPLETA CON JUGADORES, LAPIZ Y BORRADOR DE FUTBOL (050-00263) PIZARRA MAGNETICA COMPLETA CON JUGADORES, LAPIZ Y BORRADOR DE FUTBOL $ 19.277,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 19.277 $ 19.277
49161526
Material de entrenamiento de fútbol2Unidad(050-00264) KIT DE AGILIDAD, INCLUYE 4 BASES DE GOMA Y 8 POSTES (050-00264) KIT DE AGILIDAD, INCLUYE 4 BASES DE GOMA Y 8 POSTES $ 23.647,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 47.294 $ 47.294
49161526
Material de entrenamiento de fútbol2Unidad(050-00265)JUEGO DE VALLAS TIPO LIMBO CON REGULADORES(050-00265)JUEGO DE VALLAS TIPO LIMBO CON REGULADORES $ 10.353,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 20.706 $ 20.706
49161526
Material de entrenamiento de fútbol3Unidad(050-00267)SET DE CONOS NUMERICOS DEL 0 AL 9 ( 10 U.) (050-00267)SET DE CONOS NUMERICOS DEL 0 AL 9 ( 10 U.) $ 6.041,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 18.123 $ 18.123
49161526
Material de entrenamiento de fútbol2Unidad(050-00268) SET DE CONOS ALFABETICOS DE LA A - Z (26 u.) (050-00268) SET DE CONOS ALFABETICOS DE LA A - Z (26 u.) $ 14.176,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 28.352 $ 28.352
49161526
Material de entrenamiento de fútbol1Unidad(050-00266)CARRO PORTA BALONES PLEGABLE MOLTEN CON RUEDAS (050-00266)CARRO PORTA BALONES PLEGABLE MOLTEN CON RUEDAS $ 55.580,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 55.580 $ 55.580
49161526
Material de entrenamiento de fútbol2Unidad(050-00269)SET DE CONOS MATEMATICOS CON SIMBOLOS (5 U.) (050-00269)SET DE CONOS MATEMATICOS CON SIMBOLOS (5 U.) $ 3.294,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.588 $ 6.588
Total Neto $ 195.920
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 37.225
TOTAL OC $ 233.145


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.