Orden de Compra. Nº2412-1175-CM11 "CONTRATO MARCO"
Recuerde que el responsable del pago es I.Municipalidad de Lo Prado
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2412-1175-CM11
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 30-12-2011
Nombre de la Orden de Compra CONTRATO MARCO
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de convenio marco
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra IMUNI_LOPRADO ADQUISICIONES
Razón Social I.Municipalidad de Lo Prado
R.U.T. 69.254.100-6
Dirección de Unidad de Compra AVENIDA SAN PABLO 5959
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I.Municipalidad de Lo Prado
R.U.T. 69.254.100-6
Dirección de Facturación AVENIDA SAN PABLO 5959
Comuna Lo Prado
Impuesto 4090,0293
Dirección de Envío de la Factura AVENIDA SAN PABLO 5959
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 03-01-2012
TítuloDescripción
LUGAR DE ENTREGA Y HORARIO

BODEGA MUNICIPAL, LOS COPIHUES 6089,   HORARIO LUNES A JUEVES 8:45 – 13:30, 15:00-17:00, VIERNES  8:45 - 13:30, 15:00-16:00

DOCUMENTACION A PRESENTAR AL RETIRAR CHEQUE EN TESORERIA MUNICIPAL, UBICADA EN SAN PABLO 5959:

ROL UNICO TRIBUTARIO

PODER NOTARIAL O FOTOCOPIA LEGALIZADA EN ORIGINAL

CEDULA DE IDENTIDAD VIGENTE  DE LA PERSONA QUE RETIRA DOCUMENTO BANCARIO

CUARTA COPIA CEDIBLE DE LA FACTURA

ENTREGA  CHEQUES DIA MARTES Y JUEVES  HORARIO 8:30 – 14:00 Y 15:15 A 17:00 HRS.

5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Dimont
Razón Social INGRID DEL CARMEN RIQUELME TOBAR
R.U.T. 8.758.031-8
Sucursal Dimont
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
14111530
Notas de papel autoadhesivo25 (736238) NOTA AUTOADHESIVA 3M 654 AMARILLO 100HJS 0 736238(736238) NOTA AUTOADHESIVA 3M 654 AMARILLO 100HJS 0; Código: ;Región : RM $ 698,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 17.450 $ 17.450
44121708
Marcadores4 (820441) MARCADOR GIOTTO TURBO MAXI TIPO SCRIPTO 12 COLORES 825858(820441) MARCADOR GIOTTO TURBO MAXI TIPO SCRIPTO 12 COLORES; Código: .;Región : RM $ 1.090,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.360 $ 4.360
Total Neto $ 21.810
Descuento $ 284
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 4.090
Impuesto específico $ 0
TOTAL OC $ 25.616


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.