Orden de Compra. Nº2412-11828-SE08 "ORDEN DE COMPRA DESDE 2412-11491-L108"
Recuerde que el responsable del pago es I.Municipalidad de Lo Prado
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2412-11828-SE08
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 05-12-2008
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2412-11491-L108
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2412-11491-L108
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra IMUNI_LOPRADO ADQUISICIONES
Razón Social I.Municipalidad de Lo Prado
R.U.T. 69.254.100-6
Dirección de Unidad de Compra AVENIDA SAN PABLO 5959
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I.Municipalidad de Lo Prado
R.U.T. 69.254.100-6
Dirección de Facturación AVENIDA SAN PABLO 5959
Comuna Lo Prado
Impuesto 19950
Dirección de Envío de la Factura AVENIDA SAN PABLO 5959
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
TítuloDescripción
DOCUMENTACION REQUERIDA PARA RETIRAR CHEQUE

DOCUMENTACION A PRESENTAR AL RETIRAR CHEQUE EN TESORERIA MUNICIPAL, UBICADA EN SAN PABLO 5959:

RUT DE LA EMPRESA

PODER NOTARIAL

CEDULA DE IDENTIDAD DE LA PERSONA QUE RETIRA CHEQUE

CUARTA COPIA CEDIBLE DE LA FACTURA

LUGAR DE ENTREGA

BODEGA MUNICIPAL, LOS COPIHUES 6089

FORMATOCONTACTO SRTA LORENA, FONO 7866207 PARA ENTREGAR FORMATO, PRESENTA PRUEBA COLOR PARA V°B°
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor SPGRAFIC
Razón Social SOCIEDAD COMERCIAL SEG-PLAST LTDA.
R.U.T. 76.377.340-K
Sucursal SPGRAFIC
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
82121507
Impresión de papelería o formularios comerciales280Unidad(022-00097) TRIPTICOS EN PAPEL COUCHE SIN BRILLO 170 GRS. TAMAÑO CARTA, 2 PLIEGE 4/4 COLORES. (022-00097) TRIPTICOS EN PAPEL COUCHE SIN BRILLO 170 GRS. TAMAÑO CARTA, 2 PLIEGE 4/4 COLORES. $ 375,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 105.000 $ 105.000
Total Neto $ 105.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 19.950
TOTAL OC $ 124.950


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.