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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
2412-1184-CM12 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
21-12-2012 |
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Nombre de la Orden de Compra |
CONTRATO MARCO |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de convenio marco
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2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
IMUNI_LOPRADO ADQUISICIONES |
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Razón Social |
I.Municipalidad de Lo Prado
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R.U.T. |
69.254.100-6 |
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Dirección de Unidad de Compra |
AVENIDA SAN PABLO 5959 |
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
I.Municipalidad de Lo Prado
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R.U.T. |
69.254.100-6 |
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Dirección de Facturación |
AVENIDA SAN PABLO 5959 |
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Comuna |
Lo Prado
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Impuesto |
137370 |
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Dirección de Envío de la Factura |
AVENIDA SAN PABLO 5959 |
4 .- Otras Especificaciones
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Fecha de Entrega |
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| DOCUMENTACION A PRESENTAR AL RETIRAR CHEQUE EN TESORERIA MUNICIPAL, UBICADA EN SAN PABLO 5959: | ROL UNICO TRIBUTARIO
PODER NOTARIAL O FOTOCOPIA LEGALIZADA EN ORIGINAL
CEDULA DE IDENTIDAD VIGENTE DE LA PERSONA QUE RETIRA DOCUMENTO BANCARIO
CUARTA COPIA CEDIBLE DE LA FACTURA
ENTREGA CHEQUES DIA MARTES Y JUEVES HORARIO 8:30 – 14:00 Y 15:15 A 17:00 HRS. |
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Proveedor |
Grafhika Copy Center Ltda |
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Razón Social |
GRAFHIKA COPY CENTER LIMITADA
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R.U.T. |
78.953.430-6 |
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Sucursal |
Grafhika Copy Center Ltda |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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82111902
| Boletines informativos | 3000 | | (821447) BOLETIN - 56 X 42 CM PAPEL BOND SATINADO 80GR VALOR ENTRE 1 A 3000 UNIDADES 826925 | (821447) BOLETIN - 56 X 42 CM PAPEL BOND SATINADO 80GR VALOR ENTRE 1 A 3000 UNIDADES; Código: ;Región : RM
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$ 241,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 723.000
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$ 723.000
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Total Neto
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$ 723.000
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 137.370
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Impuesto específico
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$ 0
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$ 860.370
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.