Orden de Compra. Nº2412-1231-SE18 "ORDEN DE COMPRA DESDE 2413-14-LQ18"
Recuerde que el responsable del pago es I.Municipalidad de Lo Prado
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2412-1231-SE18
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 12-12-2018
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2413-14-LQ18
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2413-14-LQ18
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra IMUNI_LOPRADO ADQUISICIONES
Razón Social I.Municipalidad de Lo Prado
R.U.T. 69.254.100-6
Dirección de Unidad de Compra AVENIDA SAN PABLO 5959
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 7719 MUNICIPAL del sistema CAS CHILE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I.Municipalidad de Lo Prado
R.U.T. 69.254.100-6
Dirección de Facturación AVENIDA SAN PABLO 5959
Comuna Lo Prado
Impuesto 23652,72
Dirección de Envío de la Factura AVENIDA SAN PABLO 5959
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 12-12-2018
TítuloDescripción
PLAZO PARA RECLAMAR CONTENIDO DE FACTURA ELECTRONICA

La Municipalidad tendrá un plazo para reclamar en contra del contenido de una factura de treinta días corridos siguientes a su recepción (DECRETO ALCALDICIO N° 798-2014).

5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Ilianova Valeska
Razón Social Ilianova Valeska Lira Sanchez
R.U.T. 11.627.620-8
Sucursal Ilianova Valeska
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
48101713
Coctelera o accesorios de cóctel57Unidad(111-00146) OPCION 2 SERVICIO DESAYUNO U ONCE DEL DECRETO N° 582 AÑO 2018 CONSISTENTE EN: TE O CAFÉ, LECHE, TROZO DE TORTA CASERA DE BISCOCHO (MANJAR LUCUMA O SIMILAR), JUGO, 1 SANDWICH (MEDIO MOLDE ALIADO Y AVE PIMENTÓN), 2 REPOLLITOS/BISCOCHO PP, SERVICIO GARZÓNA REALIZAR EL DIA 12/12/2018 09:30 $ 2.184,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 124.488 $ 124.488
Total Neto $ 124.488
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 23.653
TOTAL OC $ 148.141


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.