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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
2412-1237-SE24 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
19-11-2024 |
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Nombre de la Orden de Compra |
2412-35-LQ24 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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2413-35-LQ24 |
2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
IMUNI_LOPRADO ADQUISICIONES |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE LO PRADO
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R.U.T. |
69.254.100-6 |
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Dirección de Unidad de Compra |
AVENIDA SAN PABLO 5959 |
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE LO PRADO
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R.U.T. |
69.254.100-6 |
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Dirección de Facturación |
AVENIDA SAN PABLO 5959 |
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Comuna |
Lo Prado
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Impuesto |
32273,4 |
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Dirección de Envío de la Factura |
AVENIDA SAN PABLO 5959 |
4 .- Otras Especificaciones
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Fecha de Entrega |
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| LUGAR DE ENTREGA Y HORARIO | EN EL INTERIOR DE LA BODEGA
MUNICIPAL, SAN GERMAN N° 940 (ESQUINA
LOS COPIHUES), HORARIO LUNES A JUEVES 8:45 – 13:30, 15:00- 17:00,
VIERNES 8:45-13:30. 15:00 – 16:00.
LA MUNICIPALIDAD NO REALIZA
RETIROS DESDE LA BODEGA DE PROVEEDORES, SALVO LOS AUTORIZADOS EXPRESA Y
DETALLADAMENTE POR LA JEFATURA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES, PREVIA PRESENTACION
DEL RUT DE LA MUNICIPALIDAD |
| DOCUMENTACION A PRESENTAR AL RETIRAR CHEQUE EN TESORERIA MUNICIPAL, UBICADA EN SAN PABLO 5959 | Remitir por correo al Sr. Tesorero
Municipal (S) Copia Cedible de la
Factura, Sr.
Manuel Torres Valdés, correo:
mtorresv.cea@loprado.cl
Informar los siguientes datos:
Banco y Nº Cuenta Corriente a
Transferir
Indicar Nº de Factura y monto.
Teléfono Tesorería 223887595 |
| PROCEDIMIENTO PAGO VÍA TRANSFERENCIA BANCARIA | Remitir
por correo al Sr. Tesorero Municipal Copia Cedible de la Factura, Sr. Manuel
Torres con copia a Director de Finanzas Carlos Cea Estrada, correo:
carlos.cea@loprado.cl
Informar
los siguientes datos:
Banco
y Nº Cuenta Corriente a Transferir
Indicar
Nº de Factura y monto.
Teléfono
Tesorería 223887595. |
| PLAZO PARA RECLAMAR CONTENIDO DE FACTURA ELECTRONICA | La Municipalidad tendrá un plazo para reclamar en contra del
contenido de una factura de treinta días corridos siguientes a su recepción (DECRETO
ALCALDICIO N° 798-2014). |
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Proveedor |
Ilianova Valeska |
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Razón Social |
ILIANOVA VALESKA LIRA SÁNCHEZ
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R.U.T. |
11.627.620-8 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
Ilianova Valeska |
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Socios y accionistas principales
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6 .- Productos/Servicios
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90101604
| Concesionarios de casino de comida | 60 | Unidad | SERVICIO ANEXO AL CONTRATO SERVICIO COFFE BREAK OPCION 2; PARA 60 PERSONAS, CONSISTE EN TE O CAFE, JUGO,CROISSANT JAMON / QUESO/ TROZO DE QUEQUE GALLETAS/SERVICIO DE GARZON | SERVICIO ANEXO AL CONTRATO SERVICIO COFFE BREAK OPCION 2; PARA 60 PERSONAS, CONSISTE EN TE O CAFE, JUGO,CROISSANT JAMON / QUESO/ TROZO DE QUEQUE GALLETAS/SERVICIO DE GARZON |
$ 2.831,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 169.860
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$ 169.860
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Total Neto
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$ 169.860
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 32.273
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$ 202.133
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.